同學(xué)你好 先做預(yù)收 按月確認(rèn)收入
老師,您好,我有一個(gè)問題,我們公司是物業(yè)公司,我們是新物業(yè)公司,對方是舊物業(yè)公司,在交接的過程中,有舊物業(yè)幫我們代收了客戶預(yù)繳的物業(yè)費(fèi),并且已經(jīng)代我們給客戶開了發(fā)票,現(xiàn)在舊物業(yè)公司要我們把代收的物業(yè)費(fèi)開票給他們,這個(gè)票怎么開?稅目怎么寫?這個(gè)代收數(shù)額是多家用戶的打包數(shù)據(jù)
老師,我公司是物業(yè)管理公司,7月份收到客戶支付的第三季度物業(yè)費(fèi),我方也開了這部分收入的發(fā)票,那我公司怎么做賬做分錄。要一個(gè)月一個(gè)月的確認(rèn)收入嗎?
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,每個(gè)月的欠費(fèi)我做的借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、貸應(yīng)交稅費(fèi)。有一戶業(yè)主欠費(fèi)2021.10.1到2022年9月份的,公司現(xiàn)在要對該戶免這期間的物業(yè)費(fèi),那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
我們是一家小規(guī)模納稅人,物業(yè)公司,平時(shí)的物業(yè)費(fèi)我是按月確認(rèn)一次收入,對于當(dāng)月應(yīng)交而沒交的我是借應(yīng)收款賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在欠費(fèi)收不到了,公司要免掉他這幾個(gè)月的物業(yè)費(fèi),我是把分錄紅沖,還是計(jì)入借營業(yè)外支出呢,貸應(yīng)收賬款呢?
我們是一家物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,收取的物業(yè)費(fèi)我是按月確認(rèn)收入,當(dāng)月應(yīng)交未交的做的應(yīng)收,那有些客戶要開票,有些客戶只要收據(jù)就行,那對于開票部分的客戶若繳納的一年物業(yè)費(fèi),是怎么做賬呢?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
那像這種預(yù)存了一年并且開了票,我是在開票當(dāng)月全部確認(rèn)為收入,還是按月呢?分錄怎么寫,借銀行存款,貸預(yù)收賬款嗎?按月確認(rèn)收入的時(shí)候,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)????
同學(xué)你好 對的 是這樣做分錄的
有個(gè)問題想不通,那等到4月初季報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)出來1-3月份開票額,那和我按月確認(rèn)收入就對不上啊
同學(xué)你好 提示什么呢