你好,先做預收處理,在分月確認收入
我們公司成立有一個物業公司,電費還沒有改為物業公司的,7月的電費還是由我司承擔,我司收到發票已入費用,但是7月收住戶的電費又是物業公司收了。是否7月物業公司做收入,然后我司和物業公司簽署一個協議,我司開電費發票給物業公司,物業公司再入成本。我司收到物業公司轉回的款,做收入。
請問物業公司在12月份預收到下一年的物業費,發票在12月份開出去了,但是確認收入要確認到下一年,要怎么做分錄
老師,2020年11月份新成立的小規模物業公司,11月份預收了2021年的物業管理費,實際合同從2021年開始執行。所以2020年也沒有開發票。這個月季度報稅是只做了預收,不確認收入,今年開發票了,第一季度報稅了確認收入可以嗎?還是去年預收的在12月底也要確認收入報稅
物業公司,做 6 月賬時,預收了第三季度 7—9 月的物業管理費,已開票,此時是入主營業務收入還是入 6 月的預收賬款?會計分錄
老師,我公司是物業管理公司,7月份收到客戶支付的第三季度物業費,我方也開了這部分收入的發票,那我公司怎么做賬做分錄。要一個月一個月的確認收入嗎?
老師,企業所得稅匯算清繳里職工薪酬支出及調整明細表里各類基本社會保障性繳款是?
老師,小規模制造企業開加工費普票,開票大類及稅率應該是什么和多少?謝謝
裝訂的紙質憑證一般需要在第一頁附什么表
老師您好,公司重陽慰問孤寡老人送的米面怎么做賬務處理呢
匯算清繳時,發現24年3月份收入少記了,但是交增值稅的時候,按照正常收入?,F在匯算清繳提示收入和報增值稅收入不一樣,我應該怎么弄,
老師,我運輸有限公司的內賬會計,我公司23年12月份購買商住樓作為辦公室,當時買價是676030元,裝修花費683911.53元,一共1359941.53元。現在老板說要做固定資產折舊,我怎么做?老師教下。
企業第一次開票,核定票種怎么弄呢
老師,沒有使用的生產設備需要計提折舊嗎?
老師您好,我們是個體戶經營煤炭,月銷售額9萬左右,平時煤賣給一個公司,請問。我們進來的煤是個人手里進來的,沒有發票可以嗎。這怎么能查賬征收,合理合規個人手里也不能給開發票,他要是再開發票,我們就不如直接用這個人賣給公司了 我們想正規合力,他月銷售額8 ,9萬不開進來的發票入賬可以嗎直接開銷售發票
老師:去年的印花稅12月計提了,1月忘記申報交稅了,怎么處理恰當些?
比如每月物管費1000我收了一季度3000,我是小規模納稅人,這個分錄怎么寫呢
借銀行存款 貸預收賬款 借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅
借銀行存款3000 貸預收賬款3000 借預收賬款1000 貸主營業務收入970 應交稅費 應交增值稅30 是這樣嗎
對的同學是這樣的
那如果店鋪當月欠交物業費并且我們也沒開發票給對方,我們的分錄是不是 借 其他應收款 貸 應收賬款
你好是不用做賬同學
如果按權責發生制的話,對方沒交物業費,但是我們給他服務了
同學,往來科目最忌諱用不同的科目記一個單位,就在預收賬款科目,你可以確認收入,收到,就借銀行存款,貸預收賬款
老師,我只是想問一下在權責發生制下如果物業公司當月沒收到物業費應該怎么處理。
沒收到就是預收賬款借方