八月份填寫負數銷售額就可以,抵扣你的正數發票
老師,你好,我們在7月30號的時候開具了一百多萬的增值稅專用發票,8月3號去送發票的時候,對方說具體怎么開他們又有疑義了,讓我把開出來的發票給它先作廢了,等商討確定下來后又開,因為跨月了,我就在8月份開具了紅字發票,7月份的稅款已申報,已繳納,我八月份的申報表應該怎么填寫?
異地預繳 建筑行業,7月先開了發票,8月份己申報完成后,8月份預繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發票, 同一項目,8月預繳了稅款, 我現在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預繳的稅款, 沒有7月份預繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數據沒填寫,現在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務報表怎么填寫?直接寫負數嗎?
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張增值稅專用發票,80000元。因為稅號錯誤,對方12月份讓我們重新開具。對方沒有認證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發票。我想問一下,10月份的發票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發票應該如何處理?
老師 我們收到一份發票型號填寫錯誤,但是上月已經抵扣了,然后我們就填寫了紅字信息表并上傳,讓對方開具了負數發票,這樣填寫增值稅申報表的時候應該把金額填在哪一欄呢?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
各分表里應該怎么填寫,我填寫了,在全申報的時候總是提示錯誤
負數稅額不填寫嗎?
開的具體的業務 稅率多少
開的是服務費,稅率6%
在附表一一般計稅6%開具的專票填寫正數加負數發票合計 附表三填寫第一列6%不含金融商品轉讓價稅合計 你申報不了是不是銷售額是負數了
申報的時候是這樣的,請老師指導!
主表銷售勞務你自己填寫的吧 刪除
是的,刪除這個就行了嗎?
你好,是的 刪除就可以。
那繳了的稅款怎么辦
老師,你好,那我們繳了的稅款怎么辦?報表上反應不出來,會不會影響?
去稅務局申請退稅的
好的,謝謝你
不用客氣的,應該的