你好,十月份結(jié)應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 12月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開(kāi)了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了,然后就在開(kāi)票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開(kāi)票,并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的正確發(fā)票,想請(qǐng)教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師好,我公司1月收到一份有誤發(fā)票,12月份填寫了紅沖信息表,填寫時(shí)未注意到不含稅金額多了一分錢,稅額一致。然后對(duì)方也根據(jù)這份多了一分錢的紅沖信息表開(kāi)具了紅票和藍(lán)票。請(qǐng)問(wèn)我們雙方應(yīng)該如何處理才能解決此事?
老師,你好。我想問(wèn)一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤,對(duì)方12月份讓我們重新開(kāi)具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開(kāi)具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問(wèn)一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
老師你好,想問(wèn)一下,就是23年對(duì)方開(kāi)了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了,3月份開(kāi)過(guò)來(lái)我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開(kāi)了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開(kāi)了紅字,我們要怎么處理,賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理,第一次沒(méi)有遇到過(guò)
老師,對(duì)方公司在12月份的時(shí)候開(kāi)了一張專票給我公司,然后在1月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他們是開(kāi)錯(cuò)了公司,然后他們?cè)?月份紅沖了,請(qǐng)問(wèn)我們公司就這張發(fā)票問(wèn)題要做賬務(wù)處理嗎?(我公司沒(méi)有收到發(fā)票,也沒(méi)有認(rèn)證,但是稅務(wù)系統(tǒng)里查得到這張發(fā)票)
老師,油費(fèi)預(yù)付卡可以報(bào)銷嗎
老師,一般納稅人銷售自己使用過(guò)的小車,沒(méi)有抵扣過(guò)增值稅,按多少稅率報(bào)增值稅?
車輛保險(xiǎn)有車船稅,計(jì)提根據(jù)保險(xiǎn)發(fā)票上計(jì)提,保險(xiǎn)公司代收,借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)5000稅金及附加車船稅360貸其他應(yīng)付款保險(xiǎn)公司5000應(yīng)交稅費(fèi)車船稅360,還有一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)車船稅360貸其他應(yīng)付款保險(xiǎn)公司360這筆分錄后面附什么?5360直接支付給保險(xiǎn)公司的
老師總裁辦公室購(gòu)買一幅畫入什么費(fèi)用呀
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)、數(shù)字技術(shù)服務(wù)開(kāi)票稅收分類怎么選?
老師 請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本 數(shù)據(jù)哪里來(lái)的
老師,請(qǐng)教一下,我們老會(huì)計(jì)跟我說(shuō),申報(bào)個(gè)稅的工資要和做賬的工資一樣,是什么意思
公司是小規(guī)模電商公司,老板用個(gè)人戶購(gòu)買一批成品,應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理呢?
買裝修工具計(jì)入什么費(fèi)用
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年納稅總額含退稅嗎?我23年第一季度納納企業(yè)所得稅10萬(wàn)(因未做匯算清繳),24年匯算清繳完退回10萬(wàn),我24年交了印花稅5萬(wàn),殘保金一萬(wàn),個(gè)稅1萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)24年納稅總額是多少