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請問,我8月份的收了一筆預收款 ,開具了增值稅專用發票,沒有收到進項,現在9月份還沒有報稅,如果開具紅字發票,可以沖掉8月份開的票,然后不用交稅嗎?

2020-09-09 14:40
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齊紅老師

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2020-09-09 14:42

你好 你們符合收入條件了 就要做收入了開票 繳納稅費的 。 你們是月報還是季報的

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快賬用戶9486 追問 2020-09-09 14:45

按月報,那如果是銷售退回呢?沒有報稅之前可以直接開紅字發票,然后不交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:48

你好 那你當月就要作廢。 跨月的會繳納稅費的

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快賬用戶9486 追問 2020-09-09 14:52

現在已經跨月了,意思就是,如果我8月份銷項稅額是50萬,沒有進項,9月份沒有報稅前開了紅字發票負50萬的銷項稅,8月份還是需要繳納50萬的稅款,紅字發票的負50萬稅額只能抵減9月份的銷項是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:53

你好 是的 你月報的話 如果跨月了才作廢 你就要找到很多進項稅來抵扣。 不然會多繳納稅費的

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相關問題討論
你好 你們符合收入條件了 就要做收入了開票 繳納稅費的 。 你們是月報還是季報的
2020-09-09
這個你這邊生成紅字信息表成功次月就需要做進項稅額轉出了,不看銷售方是不是開紅字發票
2020-10-05
是的,這個是不能抵扣,你們需要這個進項稅額是8月和8月之前開出才可以抵扣
2020-09-28
同學你好 這個直接沖減了,不填寫
2020-10-14
可以的,按照有的進項抵扣就行
2020-08-17
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