你好 你們符合收入條件了 就要做收入了開票 繳納稅費的 。 你們是月報還是季報的
老師,如果我們8月份進項因為某種原因沒有收到進項專票,8月份繳過增值稅后,9月份進項稅票多,銷項少,9月可以不用交增值稅嗎?
請問,我8月份的收了一筆預收款 ,開具了增值稅專用發票,沒有收到進項,現在9月份還沒有報稅,如果開具紅字發票,可以沖掉8月份開的票,然后不用交稅嗎?
老師,你好,8月份的時候對方公司給我公司開具了增值稅專用發票,9月份收到以后,發現對方開錯了,退回,我公司在8月份開具的發票,全額繳納稅款,9.27號收到對方開具9月份的發票,這樣的話,我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點暈了
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發票信息表,但是銷方沒有開負數發票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發現進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經開具的紅字發票信息表中的稅額?
老師,請問我開了紅字發票沖收入,假設7月份做借方應收賬款100,貸方收入90和銷項稅10。8月份開了全額紅字發票,沒有另外重開新發票。那么我8月份用金蝶制單的時候是否可以做7月份同樣的分錄,然后數字全部做成紅字。還是我應收賬款必須在貸方,收入和銷項稅數字做紅字。我主要是糾結應收賬款。
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
按月報,那如果是銷售退回呢?沒有報稅之前可以直接開紅字發票,然后不交稅嗎?
你好 那你當月就要作廢。 跨月的會繳納稅費的
現在已經跨月了,意思就是,如果我8月份銷項稅額是50萬,沒有進項,9月份沒有報稅前開了紅字發票負50萬的銷項稅,8月份還是需要繳納50萬的稅款,紅字發票的負50萬稅額只能抵減9月份的銷項是嗎?
你好 是的 你月報的話 如果跨月了才作廢 你就要找到很多進項稅來抵扣。 不然會多繳納稅費的