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你好老師,去年我們公司購進商品發票到賬時沒有計入庫存商品,直接做了成本結轉,分錄如圖,現在要做以前年度損益調整怎么做分錄

2020-09-09 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-09 14:21

你好!商品是否實際對外銷售?

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快賬用戶6156 追問 2020-09-09 14:22

銷售了一小部分,

銷售了一小部分,
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快賬用戶6156 追問 2020-09-09 14:22

收入和成本不匹配

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:32

你好! 借庫存商品 貸以前年度損益調整 調整未銷售部分就可以

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快賬用戶6156 追問 2020-09-09 14:34

未分配利潤呢

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:45

你好!以前年度損益調整科目的余額結轉到未分配利潤就可以。

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你好!商品是否實際對外銷售?
2020-09-09
同學你好!這個的話? ?直接用主營業務成本? ? ?記入今年? ?調整 就可以了
2021-06-28
借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調整
2025-03-26
您好,去年您是借的,借庫存商品貸應付賬款暫估,咱今年做的話就是借應付賬款暫估貸庫存商品,借庫存商品貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配。
2022-09-07
你好同學,那你這樣調整的話有點麻煩了,因為它涉及到匯算清繳了,我跟你講一下這個來龍去脈,首先你去年的時候借,主業務成本,然后貸,庫存。你現在你要把它反沖掉的話,那你匯算清繳的時候,相當于你多做成本,所以說你當時的利潤應該是不準確的有可能會產生應納稅額,你還要做一個匯算清繳的調整。
2022-07-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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