今年補(bǔ)開發(fā)票時(shí),增值稅申報(bào)在未開票收入里填負(fù)數(shù)就可以,這樣就不會(huì)重復(fù)申報(bào)稅金
你好,如果去年的收入已經(jīng)當(dāng)收入了帳并已經(jīng)報(bào)稅,今年補(bǔ)開了發(fā)票,那要怎么處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暌呀?jīng)做無(wú)票收入報(bào)稅的收入,今年補(bǔ)開了發(fā)票,報(bào)稅怎么處理?謝謝!
老師,我們?nèi)ツ曜鲞^(guò)無(wú)票收入,稅已經(jīng)報(bào)了,然后今年又來(lái)開發(fā)票,這樣操作可以么?
去年已經(jīng)申報(bào)了無(wú)票收入,今年對(duì)方要求開票,稅務(wù)處理怎么處理,報(bào)稅怎么報(bào)。
小規(guī)模納稅人去年有一次收入做了無(wú)票收入已申報(bào),今年又開發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
不用做帳務(wù)處理吧?
如果去年賬務(wù)處理正確的話,僅僅是開票跨期了不用調(diào)整賬務(wù)的
好的,謝謝老師!
不客氣,祝工作愉快