你好,你是不是清卡了
老師,您好,我這有個企業,7月是增值稅小規模納稅人,8月1日正式升增值稅一般納稅人,8月初把7月份小規模增值稅報了。8月份有進項也銷項,但進項沒法確認簽名——顯示稅款所屬日期為9月份,怎么辦,這個稅款所屬期屬于哪個部門管?
老師,我在9月份填寫所屬期為8月份的增值稅一般納稅人申報表時,因為8月份沒有發生銷售,也沒有抵扣進項,你看我下面這個照片里的對嗎?稅款繳納那里是7月份的繳納稅款金額,這個就是這樣的
6月份剛注冊的公司,稅務申請的是小規模納稅人,7月份稅務開始,可是7月,8月,9月都沒有收入,但是這幾個月都有費用產生,所以想咨詢一下老師,這樣的情況9月份要申報企業所得稅,增值稅怎么辦?要怎么申報,還有就是這個費用怎么走賬呢?還請老師幫忙處理一下呢,謝謝了,老師
您好老師,請問我是12月1日升為一般納稅人,當月生效,當時把10月11月增值稅報了,12月31日在增值稅服務平臺勾選了進項發票未確認,今天進去全部退回了,都在未勾選中了,稅款所屬期是2021年1月,這是怎么回事啊?
老師你好,我公司12月1日升級為一般納稅人,前期都無收入,12月8號,不小心把前期收到的發票都認證到11月份,當時還為小規模納稅人,導致這個月申報稅款系統無法得到認證信息,請問這怎么辦,是否可以到稅務局進行處理
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
9月1日我用開增值稅發票的盤查看已開的發票著,這算清卡嗎?清卡咋辦?
自動清卡了 那你問一下,你稅務局能不能這個月延期到下個月抵扣。
這月不抵扣,全額交增值稅
那你直接去申報就可以了
交的稅,有點多
這月不抵扣,全額交增值稅 2020-09-02 13:39 那你這個是啥