你好 你的開票系統(tǒng)自動清卡了 你看下狀態(tài)查詢里面
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
您好老師,請問我是12月1日升為一般納稅人,當月生效,當時把10月11月增值稅報了,12月31日在增值稅服務平臺勾選了進項發(fā)票未確認,今天進去全部退回了,都在未勾選中了,稅款所屬期是2021年1月,這是怎么回事啊?
老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了,現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務處理為借:在建工程——待攤投資——技術服務費 18625.74 應交稅費——應交增值稅——進項稅額186.26 貸:銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?發(fā)票需要退回去給人家嗎?
老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了,未能抵扣現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務處理為借:在建工程——待攤投資——技術服務費 18625.74 應交稅費——應交增值稅——進項稅額186.26 貸:銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?錯票要 退回給對方還是留著做為憑證附件呢?
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了,老師那我申報還是不申報
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個人獨資企業(yè),分別都是什么意思
老師小企業(yè)會計準則跟企業(yè)會計準則匯算填增補稅分錄是什么
老師,您好!執(zhí)行董事、經理可以是一個人嗎?
郭老師,工程服務企業(yè),他們開勞務,之前是一般納稅人9個點,現(xiàn)在如果都是勞務,人工,沒有進項,我們還是開9個點嗎
老師,麻煩問一下,工資發(fā)6500-5000每個月固定扣除-個人社保669.5=830.5*0.03=24.9交稅,工資超多少錢,稅率就變成10%了
匯算清繳期間費用明細表,可以不填嗎
老師 我們單位是每個月10號發(fā)放當月工資,個稅也是這個月申報上月工資的。比如4月10號發(fā)的是4月工資,4月個稅就申報的是4月當月的工資。現(xiàn)在單位想5月的工資6月發(fā)放,那個稅所屬期5月是不是要零申報了呢?像這種情況個稅申報要怎么處理呢?
快賬軟件上個月的賬反結賬以后怎么能刪除憑證
老師,種草項目,免稅,政策是哪個
是的,那怎么辦呢?
12月十幾萬的進項稅還能抵扣嗎?
勾選不了了 12月份需要交的增值稅多嗎 以后記住月初你先勾選發(fā)票再打開金稅盤 省的他自動清卡
還有其他辦法嗎?
找你稅務局問下 能不能這個月先不交增值稅 下個月勾選了再抵扣之后繳納
好吧,謝謝,我在網上查清卡也不影響勾選啊
清卡了,所屬期就會變下個月的 報稅完成了才清卡不是嗎
可是我12月稅還沒報呢?
在我登錄開票系統(tǒng)前稅款所屬期就是2021年1月
自動清卡了 以后記住月初你先勾選發(fā)票再打開金稅盤 省的他自動清卡 2021-01-02 23:19