你好,不可以稅前抵扣的
老師,公司與租戶簽訂出租合同,合同規定房產稅,城鎮土地使用稅等稅金由公司承擔,稅款公司扣,但出具的 電子繳稅憑證納稅人為出租方,那支付的稅金公司可以抵扣嗎?
老師,關于公司租用個人非住房稅務籌劃,合同簽訂這個稅費是由承租方承擔,承租方代扣代繳,稅后租金是公司真正付的錢,這個代扣代繳的附加稅、房產稅、個稅公司可以作為稅前扣除嗎?這種合同簽訂的代扣代繳開票方是公司名字嗎?
我公司是母公司,與出租方簽訂租賃合同,(其中出租方允許占股30%以上的子公司共用同一個租賃地址),但發票抬頭是母公司的,請問這種情況,子公司的租金,是母公司開具租金分割單,還是出租方開具分割單才可以稅前扣除的?
請問老師:我們公司(甲方)與個人(乙方)租房辦公用,合同約定我們公司承擔房租費和相關租賃產生的費用,請問我公司去稅務局代開發票產生的稅費3600元可否憑稅收完稅證明作為我們公司的支出?
請教老師,老板自己的房子,公司辦公用,如果簽租房合同,公司付老板租金,老板需要繳納出租房屋的各項稅費,老板覺得稅太高,所以就沒簽租房合同,也沒付過租金。想問問老師,這樣做可以嗎?另外房子的水電費物業費能進公司成本嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎