你好 意思員工墊付了3600 而保險公司也是支付了3600給公司 。 你不需要發票 這個又不是你們費用 。 你就讓員工提供支付的憑證給你們。 你們用發票復印件和支付回單來做賬即可 借銀行存款貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款
我方全責,員工墊付了兩輛車的維修費一共3600元,維修公司是開了兩張1800元的發票,抬頭分別是兩個車的車牌號,后保險公司將保險款3600打進公司賬戶,員工找公司報銷,但只有一張抬頭是車牌號的1800的發票,這樣要怎么報銷呢,賬務怎么處理
老師,我想請問一下,我們公司在9月完成注冊的,正好趕上季報,9月只有兩張由員工墊付未報銷的開辦費用的發票(一張是代理服務費,一張是刻章的費用),9月我們公司賬上也沒有錢,所以為了報稅,我就做了一筆,借:庫存現金,貸:實收資本。然后兩筆費用都是貸的庫存現金。10月公司進賬1萬元,那之前我為了報稅做的那些分錄該怎么處理呢?
老師,我們是一般納稅人,公司的車新買幾個月被員工開車不小心發生事故,然后報廢了,報廢款收到400,拖車以及辦理報廢手續公司付出去600元,員工賠償90000元,賠償款員工還沒辦法一次性付清,月月從工資扣除,車輛購買時有抵扣進項,請問現在賬怎么處理合適?分錄怎么寫?這種情況報廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎?如果報稅,這90000元是一次性報,還是?報廢款和員工個人賠償款未開票報稅是填寫在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務那申報嗎
老師,我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司,我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶,只能上公司戶,銷售公司將購車發票開給物流公司,發票開的是裸車價格,物流公司收客戶的是包牌價,就有上戶費,購置稅,保險費,吊貨箱的費用,然后不會給客戶發票,所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶,先做銷售公司的賬,所以除了發票金額就有一部分多余款項,這部分就是客戶上戶的后續支出。我把多余的這部分轉到物流公司的時候,做的借庫存現金,貸其他應付款-個人,第二步借:其他應付款-個人 貸:庫存現金雖然平了,但不能體現那些后續支出的明細 ,如果體現的明細又不平,該怎么做呢?謝謝老師
我們公司員工,開車出去送貨,然后在高速公路上撞到了高速公路護欄板,當場賠付了交警2360元,事后,保險公司報銷了2124元,轉入我司對公賬戶中行里的,有236說的是手續費,這人回來報銷了2360元,我用備用金支付的,過了兩天,保險公司又給我司轉了300元的款,是補的嘞個手續費,這個賬我要怎么處理呢,怎么做分錄,金額是什么樣的,我問了兩個人,跟我說的分錄都是不一樣的
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
只有一張1800的發票復印件也可以嗎
你好 可以入賬的。 因為這個不是你們的費用 。你們相當于是收到錢 支付給員工