您好 小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)3%的專(zhuān)票,稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)按3%交
我小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)3%的專(zhuān)票,稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)就要交稅,那是按3%交還是1%交?
老師好,如果小規(guī)模納稅人現(xiàn)在讓稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,3個(gè)稅點(diǎn),但是有優(yōu)惠政策,那稅務(wù)局代開(kāi)出來(lái)的3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票我們?cè)谏陥?bào)納稅的時(shí)候需要按照3個(gè)點(diǎn)交嗎
小規(guī)模去稅局代開(kāi)9萬(wàn)專(zhuān)票,我按3%交增值稅交2621元,對(duì)方是一般納稅人按13%抵扣進(jìn)項(xiàng)10353元嗎?這項(xiàng)業(yè)務(wù)稅局倒虧10353-2621差額嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人代開(kāi)的收入發(fā)票是專(zhuān)票,要按1%交稅,這個(gè)稅款是每個(gè)季度交一次還是當(dāng)場(chǎng)開(kāi)了專(zhuān)票就要交啊
小規(guī)模納稅人去稅局代開(kāi)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,稅率是3%還是1%
老師,注銷(xiāo)時(shí)其他應(yīng)付款不是應(yīng)該轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?你怎么說(shuō)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出啊
老師,那注銷(xiāo)的時(shí)候把人工勞務(wù)成本轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出,二級(jí)科目寫(xiě)什么啊,金額比較大一下轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出報(bào)表也不好看吧,合理嗎
沒(méi)有評(píng)價(jià)的入口,肯定給老師你全……服務(wù)用心
老師,餐飲行業(yè)是收入隱瞞,所以勞務(wù)成本余額特別大。如果沒(méi)有隱瞞收入,注銷(xiāo)的時(shí)候?yàn)槭裁匆褎趧?wù)成本轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出啊,什么底層邏輯
評(píng)價(jià)的五星沒(méi)有亮出來(lái),在哪里啊,我肯定給你全星
小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)該怎么記賬呢
謝謝,非常感謝老師的熱情幫助
老師那如果餐飲行業(yè)人工勞務(wù)成本期末余額特別大沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完,注銷(xiāo)的時(shí)候怎么辦,如果注銷(xiāo)的時(shí)候一下全部結(jié)轉(zhuǎn)了,報(bào)表也不好看啊
企業(yè)捐款給慈善基金會(huì)的用作鄉(xiāng)村道建設(shè)在匯算清繳要調(diào)增嗎
債務(wù)免除是單方法律行為嗎
那怎么退那2%呢?
您開(kāi)了3%的 就按3%交 不退啊
不是按政策今年的增值稅是1%嗎?而且如果開(kāi)的3%的票在減免的那張表,填寫(xiě)2%的金額,那就實(shí)際還是只交1%了嗎?
專(zhuān)票不可以的 開(kāi)多少交多少 專(zhuān)票對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票 對(duì)方抵扣了稅額 你按1%繳納 哪2%的稅 國(guó)家給買(mǎi)單么?
那之前我問(wèn)的那個(gè)老師說(shuō)我開(kāi)了3%的專(zhuān)票,先按3%申報(bào)然后再在減免的表里面填2%.這樣不就還是只交了1%嗎?到底應(yīng)該怎么操作呢?
這個(gè)老師說(shuō)我開(kāi)的3%的專(zhuān)票可以減免2%啊,那實(shí)際還是按1%交,那到底怎么操作呢?
您不放心 可以電話(huà)咨詢(xún)下稅務(wù)大廳或者12366 看3%的稅率 是不是能減免2% 普通發(fā)票是您截圖這樣填寫(xiě) 專(zhuān)票不是 我這邊稅務(wù)明確說(shuō)過(guò) 國(guó)家不會(huì)吃虧補(bǔ)貼您2個(gè)稅點(diǎn)吧
那可能之前那個(gè)老師搞錯(cuò)了,謝謝哈!
不客氣哈 你可以問(wèn)下稅務(wù)確定下