不可以 安發票抵扣的
小規模去稅局代開9萬專票,我按3%交增值稅交2621元,對方是一般納稅人按13%抵扣進項10353元嗎?這項業務稅局倒虧10353-2621差額嗎?
老師,請問一下一般納稅人開物業管理費的增值稅專用發票稅率是6%,那交稅也是按開發票上的稅額交嗎?如有進項可以抵扣嗎?還有稅率是6,征收率是3是什么意思?這個是一般納稅人和小規模的稅率的一種說法嗎?
【案例】:A公司為增值稅一般納稅人業務1:2020年9月發生有形動產經營租賃業務,開具4張13%稅率的增值稅專用發票,金額合計1200000元,稅額合計156000元(銷項稅額);銷售應稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發票,金額80000元,稅額10400元(銷項稅額)。業務2:購進按規定允許抵扣的國內旅客運輸服務,取得1張9%增值稅專用發票,金額50000元,稅額4500元(進項稅);取得1張注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價2000元,民航發展基金50元,燃油附加費120元(進項稅);取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計2060元(進項稅)··購進一棟不動產,取得1張9%增值稅專用發票,金額1500000元,稅額135000元(進項稅)。業務3:該企業當年符合增值稅進項稅加計抵減政策,并已通過電子稅務局提交《適用加計抵減政策的聲明》。當期可抵扣進項稅額按10%加計抵減。請按業務內容在增值稅申報表電子表格中填列數據。
請教個問題:我們公司是9月份從小規模升級為一般納稅人的,在7月份的時候外省有個施工項目當時開的是小規模納稅人3%的發票,到10月份的時候項目工地上送回來一些增值稅專用發票,10月份作賬的時候能按收到的專用發票里的稅額作應交稅費——增值稅——進項稅額的借方嗎?另外還有一些飛機票、火車票能按9%記入進項稅額抵扣嗎?
老師,咨詢一個小規模轉一般納稅人的問題: ①小規模因為連續12個月銷售收入超過500萬,強制轉為一般納稅人的,怎么繳納增值稅?500萬元之前的數據和500萬元之后的數據分別進行繳納嗎? ②對于500萬元之后的金額,當時因為沒有強制轉為一般納稅人,還沒有辦理手續,開具的發票可能是3%,那么在繳納增值稅的時候,這個開具了3%的增值票發票(超過了500萬元的金額部分),是否按13%繳納增值稅(沒有進項稅額),還是說等到稅務局辦理完一般納稅人之后,對之后開具的發票按13%等一般納稅人的稅率進行交稅。
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
根本沒明白
安發票稅額抵扣 不能安13%抵扣
小規模開出發票的稅額是多少,一般納稅人就按多少抵扣進項是嗎?
如果是普通貨物疫情期間開1% 一般納稅人13%
小規模開給一般納稅人的是多少?
如果是普通貨物疫情期間開1%
好的,謝謝