您好,借:進項稅 留底稅額 貸:進項稅
老師,請問收到了專票,借記進項稅,認證之后做的留抵稅怎么做分錄呢?
老師,之前月份收到進項專票,記得是待認證進項票,認證當月分錄怎么做,
老師您好,請問進項發(fā)票計入待認證進項稅額之后又認證了完整的分錄怎么做?
老師你好,我想問下,認證了10萬的進項票(之前收到未認證)并次月申請留抵退稅且收到稅款,我的分錄該怎么做呢
老師 專票未認證時寫的借:應交稅費-待認證進項稅額,認證之后怎么寫分錄呢
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
我7月認證的,沒有轉(zhuǎn)出,可以做到8月嗎
我接手的會計以前的進項都沒有沒有轉(zhuǎn)出,有影響嗎?
您好,其實不需要做轉(zhuǎn)出的。在實操,都一樣的意思
哦哦哦好的 謝謝您
不客氣,祝您工作順利,身體健康
老師,農(nóng)業(yè)合作社聯(lián)合社要怎么做賬呢?比如有10家合作社成為一家聯(lián)合社,聯(lián)合社的收入就是這10家的收入加起來嗎?
您好,是的,您的理解是正確的
那成本費用等分每個合作社計入其他應付款還是應付款啊?收入計入應收?
您好,這個可以查看下以前的賬務處理,對于合作社的賬務處理,我不是很了解,怕誤導您,真是抱歉
好的 謝謝您
不客氣,祝您工作順利,身體健康,