老師我想問一下我們和客戶簽訂的音樂版權授權合作協議,我們需不需要交印花稅? 不需要繳納印花稅 還有老師別人給我們提供勞務,但是他還沒有給我們開發票,已經給他付款啦,那我們給他申報的金額是不是用申報的金額減掉稅額等于我們給他支付的金額就對啦,他開發票的話,不含稅的要按照我給他申報的那個金額開 是的,您的理解是正確的
老師我想問一下我們和客戶簽訂的音樂版權授權合作協議,我們需不需要交印花稅?若果交的話我們合同上是沒有金額的,那是按照每次開票的價稅合計金額交嗎?還有老師別人給我們提供勞務,但是他還沒有給我們開發票,已經給他付款啦,那我們給他申報的金額是不是用申報的金額減掉稅額等于我們給他支付的金額就對啦,他開發票的話,不含稅的要按照我給他申報的那個金額開
老師我想問一下比如給別人付勞務費是1500,然后對方給我們開發票,不含稅金額是1485.15元,稅額14.85元,那我給他申報勞務費個稅是按照1485.15這個數對吧,如果是按照這個數申報的話,應交的個稅就是137.03,那我應該給他付的錢就是1500-137.03=1362.97對嗎,那我做分錄的話應該怎么做呢?
老師,我們 有些員工自愿不想交社保的,也是跟我們一樣一個月正常上班的額,但是老板給他們簽訂了勞務合同,因為他們不交社保,可是我要是按照勞務報酬申報他們工資稅率太高了,那他們的工資我私戶發好,還是正常按照跟我們一樣申報個稅好呢?按照勞務報酬申報扣稅太高了,肯定不行的
老師,我們購買東西對方沒有按時到貨,按合同約定我們扣合同金額的千分之一每天,那這個扣款到時我直接從貨款減掉付剩下的款給他們,這個發票對方是怎么開的,開合同金額嗎還是開我們打的金額
老師,請問印花稅繳納是按增值稅申報的收入金額來算,還是按收到合同金額來算呢,比如一些小客戶,我們給他正常的開票,但是他們不簽合同,這種的需要申報印花稅嗎
請問老師,申報預繳增值稅使用了一部分抵扣,結果不需要再繳納增值稅了,那請問這種期末還需要怎么做賬嗎?沒有預繳時候進項大于銷項是不需要結賬的對吧,第一次遇到預繳,謝謝!
老師我們2024年一直計提了社保但未繳納有欠費情況,那么填年度企業所得稅申報表時都應該填哪幾張表啊
老師,你好,我公司有個員工舉報她在這里上班1個月,跨了2個月,沒給買社保,當時招進來說是過了試用期才給買社保的,如果公司有證據證明她同意不買社保,是不是不用補交社保
四月繳納匯算清繳2024年企業所得稅的錢,如何記賬
跨境電商,我想請問電商產品在平臺銷售需要稅務局或者其他備案嗎?還是直接銷售就可以。
實際做賬,管理費用—發生管理費用—辦公費和管理費用—辦公費有什么區別?
固定資產棄置費用, 借,固定資產 105 貸,銀行存款 100 預計負債 5 計提財務費用 借,財務費用 1 貸,預計負債-利息調整 1 實際處置時。發生處置費用,的會計分錄怎么做,
老師好。純出口的外貿公司,只在前半年有業務。2024年企業所得稅匯算清繳時,財報帶過來的收入填寫全年收入,但是提交年報時有提示,所屬期出口收入比年報多,提示的收入是從哪里來的數據呢?我剛接手,之前的事情不太清楚。是有其他的統計填過這個提示的出口收入金額嗎?
老師,請問銀行退的0.14、0.01不知道是什么稅目,怎么做賬?
老師,匯算調增稅務局會問吧?
老師我看有的書上說版權、商標專用權、專利權、專用技術使用的轉移書據需要交印花稅,這個是什么意思老師
我們和客戶簽訂的音樂版權授權合作協議。你是轉讓了你的版權嗎?
就是版權最終解釋權還是歸我們的,我們就是約定多少年之內他們是可以使用的,其實就是最終的版權還是歸我們的,我們就是一段時間內是授權給他們的
那這個就不是產權轉移書據的
那產權轉移數據是指我們完全把版權賣給別人,這個版權就永久的屬于人家,不屬于我們啦是吧
是的,您的理解完全正確