你好 這500還在暫估的成本上放著就可以了。
你好,咨詢一下19年暫估成本借轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是500,現(xiàn)在回來發(fā)票的成本是450,這個(gè)50該怎么入賬?
你好咨詢一下如果19年暫估成本500,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是500匯算清繳沒有做調(diào)整,現(xiàn)在發(fā)票回來是450,這個(gè)現(xiàn)在怎么做賬?
你好,咨詢一下假如2019年暫估的成本是5000,現(xiàn)在暫估發(fā)票回來4500,還有500暫估發(fā)票沒有回來這個(gè)怎么做賬
你好,如果19年銷售商品成本是500,暫估成本300,2020年6月份暫估成本回來200,還有100沒有回來這個(gè)該怎么做賬?
老師,我上個(gè)月做的暫估,可是暫估的商品發(fā)票還沒有回來,我是否在這個(gè)月先不用暫估回來,還是先暫估回來,然后在做一個(gè)暫估呢
我們上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請(qǐng)的兼職怎么繳納個(gè)稅
老師你好 請(qǐng)問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開個(gè)服務(wù)費(fèi)票, 我們必須要有服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票才能開銷項(xiàng)票嗎
怎么放呢?不是很明白,假如之前結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際庫(kù)存成本2000,暫估成本3000,合計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本是5000,現(xiàn)在暫估成本發(fā)票回來2500,這個(gè)還結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際成本加上暫估成本2000+2500,那500怎么呢
你好 結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按5000,只是沖暫估沖的2500.
現(xiàn)在是19的發(fā)票回來了,這個(gè)還能直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?你看我做的對(duì)嗎?借庫(kù)存-2000,應(yīng)付賬款-2000,借庫(kù)存2000,貸應(yīng)付2000,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你的意思是只結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本,之前實(shí)際的不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好 不是的 結(jié)轉(zhuǎn)成本按實(shí)際來結(jié)轉(zhuǎn),而發(fā)票來多少就沖多少暫估,剩余的沒來發(fā)票不用沖。
可以跨年了呀!這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?假如第一次實(shí)際加暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本是2000,其中暫估成本500,這個(gè)是回來450是發(fā)票還有50沒有,你寫一下分錄我能看下嗎?
你好 借 應(yīng)付賬款-暫估 450 貸 以前年度損益調(diào)整 450 借以前年度損益調(diào)整 450 貸 銀行存款 450