同學(xué),進(jìn)項(xiàng)2846.1貸方發(fā)生額怎么來的
老師:快帳里我上月應(yīng)交增值稅貸方為負(fù),這月為什么銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減上月的貸方負(fù)數(shù)合計(jì)跟稅務(wù)申報(bào)表里有差額。差額就是六月負(fù)數(shù)應(yīng)交增值稅也就是留抵稅?
老師,我的科目余額表里的應(yīng)交增值稅期末余額貸方為負(fù)數(shù),是不是我這個(gè)月就不交增值稅
老師,我本月增值稅銷項(xiàng)稅額小于我要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那我怎么申報(bào)?應(yīng)交增值稅就為負(fù)數(shù)了,是不是交稅是0啊
老師,計(jì)提增值稅,就是每月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)應(yīng)交的稅費(fèi)是怎么操作的,當(dāng)月計(jì)提次月繳納,可到最后為什么在貸方為負(fù)數(shù)??!
老師 賬套里有筆分錄做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù) ,這樣跟勾選系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅額對不上了差額就是這個(gè)負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅時(shí)附表二是不是得按賬套里的進(jìn)項(xiàng)來填,
老師好,請問銷售了貨物,不開具銷售單的情況有哪些呢, 就是我們現(xiàn)在賬上有貨,實(shí)際沒庫存了,對稅務(wù)說已經(jīng)銷售了,但是沒有銷售單。怎么回答應(yīng)對呢。
在23年24年期間供應(yīng)商分別給我司開過兩張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開的是6%的專票后經(jīng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示認(rèn)定應(yīng)該開具13%的專票,然后在25年4月分別給我司開具了6%的紅字專票以及重新開具了13%的專票。(我司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,請問怎么做賬?
找郭老師,老師 那個(gè)金額改不了的 我可以直接做報(bào)關(guān)單確認(rèn)嗎
老師這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形應(yīng)該怎么選擇
請教下,我發(fā)小開花店,客戶要專票,自己可以開嗎,個(gè)人工商戶。 對方要求開公司名字,假設(shè)我可以開,他能抵扣嗎。
倉儲物流公司,收入里有收派服務(wù)費(fèi),運(yùn)輸服務(wù)收入這兩塊,是都需要繳納印花稅嗎
福利費(fèi)在匯算清繳里的期間費(fèi)用填在哪里
個(gè)人買的靈活就業(yè)社保,能在個(gè)稅申報(bào)扣除嗎?
貨車租賃的發(fā)票賦碼是哪個(gè)大類
老師,意思土地使用稅上計(jì)稅依據(jù)那欄一般是看自己土地產(chǎn)權(quán)證上列明的占地面積那個(gè)數(shù)填,把產(chǎn)權(quán)證上占地面積那個(gè)數(shù)填在城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)這?
老師:是我應(yīng)付帳款貸方,寫成進(jìn)項(xiàng)貸方了。謝謝老師點(diǎn)醒??!
同學(xué),你申報(bào)表沒有問題,繳納31420.04
謝謝老師??!
同學(xué)你好,不客氣的