你好!是的。就不用交稅了。
老師:快帳里我上月應(yīng)交增值稅貸方為負(fù),這月為什么銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減上月的貸方負(fù)數(shù)合計(jì)跟稅務(wù)申報(bào)表里有差額。差額就是六月負(fù)數(shù)應(yīng)交增值稅也就是留抵稅?
老師,我本月增值稅銷項(xiàng)稅額小于我要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那我怎么申報(bào)?應(yīng)交增值稅就為負(fù)數(shù)了,是不是交稅是0啊
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù),是怎么回事啊
老師,本月申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額是376209.94,簡易稅額是172741.34,那合計(jì)應(yīng)交就是544581.46元,進(jìn)項(xiàng)抵扣是492617.86,轉(zhuǎn)出607.84,預(yù)繳17448.71,那我應(yīng)交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對(duì)吧,為啥這個(gè)簡易計(jì)稅的稅額就不能抵扣呢
老師,本月申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額是376209.94,簡易稅額是172741.34,那合計(jì)應(yīng)交就是544581.46元,進(jìn)項(xiàng)抵扣是492617.86,轉(zhuǎn)出607.84,預(yù)繳17448.71,那我應(yīng)交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對(duì)吧,為啥這個(gè)簡易計(jì)稅的稅額就不能抵扣呢
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
那我報(bào)表里怎么填呢,銷項(xiàng)我會(huì)填,進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)表,是填在申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅里嗎?
你好!是的。其實(shí)自動(dòng)讀入進(jìn)項(xiàng)就有數(shù)據(jù)了。
那是不是就自動(dòng)留抵,自動(dòng)留到下月再抵扣了?
你好!是的。就是這樣的。