你好,按照工資表的金額來填寫的哦
老師,7月份的工資實際8月才發放,我申報7月個稅的時候按零申報,那社保和公積金那塊需要填寫嗎,還是也是0
老師,我們工作之前是當月發當月的,從7月份開始放到次月發,我申報7月個稅的時候是按0申報,社保和公積金還是要照常填寫,那我這個填寫的是7月實際扣款的金額呢還是7月工資表中的金額
請教一下老師,10月申報個稅,9月發放的是之前5-6月份未發放的工資,那個稅中的五險金額是按照7月未調整前的基數申報還是按照7月調整后的基數金額申報呢
請問一下老師,個稅7月份所屬期申報的是6月份的工資和6月所屬期的社保費,現在7月份社保當月扣了,個稅7月份所屬期申報社保的金額怎么填寫申報?
請問一下老師,個稅7月份所屬期申報的是6月份的工資和6月所屬期的社保費,現在7月份社保當月扣了,個稅7月份所屬期申報社保的金額怎么填寫申報?
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,因為3月供應商開的進項有誤,4月供應商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務專管員說我們職工人數和稅務登記信息不一致 這個是怎么查的呢 我們企業所得稅季度報人數和個稅申報的是一樣的呀
老師,怎么在醫保系統添加新的單位信息
小規模減免的增值稅,社保穩崗補貼,我計入營業外收入,這個企業所得稅匯算清繳各自放營業外收入的其他,還是政府補助。
現在業務量不是很大,每次進貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫存商品后面就沒有寫二級科目了
請問,總賬會計干什么?
老師,工資表上自己計算的稅金其實到年底是不是和個稅申報上的會有點差入啊
覺得這部分有點搞
比如工資是12月,但是實際發放是1月 我申報的時候所屬期也是1月了,是重新開始計算了 但是我工資表上的個稅還是按照累計的
你的工資表不對,你晚報了一個月吧
沒有晚報啊 只是當月的工資放到下個月了 不是按照實際發放申報的嗎
工資的所屬期和個稅所屬期不一致
工資是當月計提次月發放,然后個稅所屬期就是上個月的日期,比如說現在是8月份,發的是7月的工資,申報的也是7月的個稅
不是啊 8月份發7月的工資不是要到9月份申報8月的個稅嗎 是按實際發放的時間來申報的啊
不是的,你們晚報了一個月所以才不一致
那你的意思是根據工資所屬期來申報 不是按照實際發放的時間申報?
是的,你可以問問你們12366