你好 個(gè)稅申報(bào)的話 按你們實(shí)際繳納的個(gè)人社保金額來(lái)報(bào)的 看你繳納了好多就報(bào)多少
老師,我們工作之前是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的,從7月份開(kāi)始放到次月發(fā),我申報(bào)7月個(gè)稅的時(shí)候是按0申報(bào),社保和公積金還是要照常填寫,那我這個(gè)填寫的是7月實(shí)際扣款的金額呢還是7月工資表中的金額
請(qǐng)教一下老師,10月申報(bào)個(gè)稅,9月發(fā)放的是之前5-6月份未發(fā)放的工資,那個(gè)稅中的五險(xiǎn)金額是按照7月未調(diào)整前的基數(shù)申報(bào)還是按照7月調(diào)整后的基數(shù)金額申報(bào)呢
職工社保,1-7月份按照3000標(biāo)準(zhǔn)繳納申報(bào)的,8-10月份調(diào)整基數(shù),按照4000的基數(shù)繳納,但是工資表和個(gè)稅網(wǎng)都是按1-7月份的數(shù)申報(bào)和發(fā)放的,怎么辦老師
比如本月登陸個(gè)稅系統(tǒng),顯示申報(bào)稅款所屬月份2022.5月,但實(shí)際5月工資是在6.25日才發(fā)放,我們按照還未發(fā)放的5月工資申報(bào)的,其實(shí) 5月稅款所屬應(yīng)該申報(bào)的是4月份工資(5.25支付)?那怎么調(diào)整之前錯(cuò)誤的申報(bào)呢??
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是當(dāng)月繳納上個(gè)月的社保,這次7月份社保繳費(fèi)基數(shù)有調(diào)整,那我們7月10號(hào)發(fā)放6月份工資,6月工資中的社保個(gè)人負(fù)擔(dān)部分是按新的繳費(fèi)基數(shù)來(lái)還是仍舊按照舊的?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說(shuō)做納稅評(píng)估,也不是專管員,說(shuō)要看一下賬,我們問(wèn)了他們也沒(méi)說(shuō)要準(zhǔn)備啥,就說(shuō)到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托?。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)就是按照實(shí)際的情況來(lái)報(bào)就可以吧,發(fā)5月的按照5月的社保申報(bào),發(fā)8月的就按照8月的社?;鶖?shù)來(lái)報(bào)
你好 是的 按你實(shí)際繳納的來(lái)報(bào)個(gè)稅減去個(gè)人社保金額即可。 比如你現(xiàn)在10月報(bào)9月發(fā)放工資個(gè)稅 。 那么你現(xiàn)在就要減去9月社保金額 是的
好謝謝老師
沒(méi)事的 希望能幫到你