借 固定資產 214/1.13 未確認費用 倒擠 應交稅費 增值稅 貸 長期應付款 總欠款金額 銀行存款 首付款
融資租入的固定資產,含稅214萬。首付53.5萬,收到融資開具融資租賃首付款發票53.5萬,后面每個月都支付租金6.6875萬,然后每個月開具6.6875萬發票。老師我想請問一下這個分錄要怎么做呀?老師 , 是不是借:固定資產 借:應交稅費 貸:銀行存款 長期應付款
我公司融資租入一臺設備總價值80萬 先付首付款8萬元 然后每月融資租賃公司給我們開13%的票。 但是每月開來的專票上 應稅項目名稱有2個。 一個是:租賃費 693元 另一個是:設備款7607元。 請問老師 我的固定資產是按照80萬入賬么 還是按照每月收到的發票上明細 入賬固定資產 。 第二個問題 想問一下 每月收到的發票 會計分錄應該怎么做
借融資租入固定資產 借未確認融資費用 貸銀行存款 貸長期應付款 之前發票到的時候沒說是融資租賃,已經做了分錄借固定資產應交稅費進項稅額貸應付賬款,之后才知道是融資租賃,這個分錄該怎么做呢
老師,就是我們有個資產屬于融資租賃吧,銷售方A給我們開的發票40萬,支付首付款16萬,收到發票入賬借:固定資產40萬,貸:應付A公司40萬,付首付的時候借:應付A16萬 貸:銀行存款16萬,剩下的款就給融資方了,這個帳怎么處理
老師,你好。請問公司先收到融資租賃公司借款(銀行存款)150萬,借:銀行存款150貸:長期應付款—應付融資租賃款。后面正式租賃是,怎么結轉到固定資產—融資租入固定資產這個科目?
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。