貸管資金的話,貸方的話用受托代理負債進行處理。預算會計,不作處理。后面的話,這個受托代理負債就會有余額,這個就是你實際還有的這個貸款資金。
老師,代管資金的核算收到時做借:銀行存款貸:其他應付款。用代管資金支付費用時借:其他應付款,貸:銀行存款。可以嗎?
老師,代管資金的核算收到時做借:銀行存款貸:其他應付款。用代管資金支付費用時借:其他應付款,貸:銀行存款。可以嗎?像這種預算會計要做沒?因為去年我們也這樣做,取賬簿數時出現了其他應收款的余額
老師問一個問題,代管資金的核算收到時做借:銀行存款貸:其他應付款。用代管資金支付費用時借:其他應付款,貸:銀行存款。可以嗎?像這種預算會計要做沒?因為去年我們也這樣做,取賬簿數時出現了其他應收款的余額
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應收 這樣其他應收就平了,但是后來收到了發票 就是借管理費用物業管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應收款,我這樣的話其他應收款好像平不了,怎么能平呢?
對方那個也是財務,是我這樣做錯了。 要這樣做 付社保時:借:管理費用-社保費 借:其他應收款-員工社保部分 貸:銀行存款 計提工資時, 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 付員工工資時,借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-員工社保部分,貸:銀行存款,這樣,就平賬啦
請問,小規模不到三十萬不交增值稅,當初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個人都由單位來承擔!個人不承擔社保,賬務處理和會計分錄怎么做? 匯算清繳社保費用大于工資薪金有問題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元勞務費,工人辭職不干了,員工報銷,沒有發票可以嗎?
企業反向開票,產生的稅費可以直接入營業稅金科目嗎?
老師,電子稅務局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規模納稅人和一般納稅人在注冊的哪個過程區分?
老師 我有一張海關進口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報,那發票也要勾選統計嗎
采購商品,收到贈品,沒開發票,怎么做賬
我們之前一直用的是其他應付款呢
按準則規定最好用受托代理負債,
那我們之前弄的怎么給他搞回來
借 其他應付款 貸 受托代理負債 直接這樣調整