您好 請問上年年末匯算清繳后是盈利還是虧損?
問一個問題,季度末本年利潤是貸方數盈利,但是上年度年度末未分配利潤是借方數虧損,請問在季度末需要繳納所得稅嗎
我全年度虧損,但是第四季度盈利結轉本期損益時本年利潤在貸方20000 那我年末結轉本年利潤是不是借本年利潤20000 貸利潤分配未分配利潤20000
您好老師,請問21年末末虧損14萬 22年年初至第一季度末盈利11萬, 年初至第二季度末盈利10萬 年初至第三季度末盈利8萬,以上都哪個季度需要繳納所得稅,謝謝老師
請問下,本年利潤累計數貸方大于借方,年初本年利潤是借方,期末余額本年利潤是借方。是不是今年是盈利,可以彌補以前年度虧損?那今年需要交企業所得稅嗎?今年是否盈利虧損,是怎么計算,是用本年累計貸方數減去借方累計數嗎
本年利潤科目在第3季度出現本年累計余額為貸方余額(預計到第4季度結束也會是貸方余額),因為本年利潤結轉利潤分配是在年末進行結轉后利潤分配一未分配利潤的累計余額應是借方余額(因為以前年度是虧損),問:申報第3季度所得稅時需計提并預繳納稅呢還是不用?
員工扣掉社保工資有小數點,比如扣完社保后實發3029.6元,按多少發工資合適,計提工資按多少元計提
老師是,算成本的時候是不是就是算的不含稅的價格
老師,請問勞務工的工資可以跟正式員工一樣在同個工資報表里面嗎?然后個稅單獨申報?
老師,商貿業,收到貨物的進項票,還沒有銷售,可以做抵扣嗎?
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?可以做成本扣除么?
老師,公司要注銷的話,工商年報中顯示是異常,不在營業地址,請問這個怎么解決?是先移出異常還是先減資做業務最后再搞這個?
請問老師,個稅由公司全部承擔,員工不出。然后計入管理費用,這個匯算清繳需要調增嗎?
老師好。我想問下。我是商貿有限公司,現在銷售建筑模板,方木?;炷?。等建筑材料,我開票時。工廠比如給我開50000張模板。我只能開出去50000張嗎?是否能多開點,如果按照他的數量。那么不就達不到商貿公司稅負率了嗎?像我這種商貿公司稅負率控制再多少合適,企業所得稅不是利潤的25%的減免20%嗎那么它的稅負率千分之一又怎么算呢,是按照不低于千分之一,還是就報表自動生成的填
老師,建筑業成本票怎么算
老師,您好。我們去年主營業務收入有500多W,為什么信用等級評價年度內無生產經營業務收入?
虧損著呢???????。。。。。。?!
那季度彌補虧損后還是繼續虧損的話 不需要繳納企業所得稅