你好,麻煩把這個題目發完全
1【不定場】(2018年)某制造業企業為管值稅一般納稅人,2019年至2020年發生相關經劑業務加下(1)2019年5月1日,購進一臺設備并交付生產部門使用,取得的增道積專用發票上注明的價款為95萬元,增值稅稅額12.3萬元,發票已通過稅務機關認證,全部軟項已通過銀行存款支付。該設備預計使用年同為10年,預計凈殘值為5萬元,采用直線去計折舊(2)2019年6月至10月,企業行該設備出租,每月取得不含稅租金收入0.5萬元,增值積稅額為0.0057元,款項以銀行有款收迄。(3)2010年11月,企業對設備進行日常維修發生不含視繼修費用.5萬元(4)20030年月,該設備團遭受自然交喜發生嚴重飲損,企業支付不含找素理費1萬元,經保險公司校定應賠償損失30萬元。備已捷折日口7.萬元,未存在減值邊蒙,至當年末設備肉未清理完畢要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金部單位用萬元表示)。(1)根據資科(1),下列關于2019年5月日購進設備相關科目的統計處理結果表速正確的是().4.借悟己"應文稅費-一應文增值稅(進項稅額)"科目12.35萬元
】某制造業企業為增值稅一般納稅人,2019年至2020年發生相關經濟業務如下:(1)2019年5月1日,購進一臺設備并交付生產部門使用,取得的增值稅專用發票上注明的價款為95萬元,增值稅稅額12.35萬元,發票已通過稅務機關認證,全部款項已通過銀行存款支付。該設備預計使用年限為10年,預計凈殘值為5萬元,采用直線法計提折舊。(2)2019年6月至10月,企業將該設備出租,每月取得不含稅租金收入0.5萬元,增值稅稅額為0.065萬元,款項以銀行存款收訖。(3)2019年11月,企業對設備進行日常維修發生不含稅維修費用0.5萬元。(4)2020年1月,該設備因遭受自然災害發生嚴重毀損,企業支付不含稅清理費1萬元,經保險公司核定應賠償損失30萬元。該設備已提折舊7.5萬元,未存在減值跡象。至當年末設備尚未清理完畢。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,做出相關分錄(答案中的金額單位用萬元表示)。
】某制造業企業為增值稅一般納稅人,2019年至2020年發生相關經濟業務如下:(1)2019年5月1日,購進一臺設備并交付生產部門使用,取得的增值稅專用發票上注明的價款為95萬元,增值稅稅額12.35萬元,發票已通過稅務機關認證,全部款項已通過銀行存款支付。該設備預計使用年限為10年,預計凈殘值為5萬元,采用直線法計提折舊。(2)2019年6月至10月,企業將該設備出租,每月取得不含稅租金收入0.5萬元,增值稅稅額為0.065萬元,款項以銀行存款收訖。(3)2019年11月,企業對設備進行日常維修發生不含稅維修費用0.5萬元。(4)2020年1月,該設備因遭受自然災害發生嚴重毀損,企業支付不含稅清理費1萬元,經保險公司核定應賠償損失30萬元。該設備已提折舊7.5萬元,未存在減值跡象。至當年末設備尚未清理完畢。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,做出相關分錄(答案中的金額單位用萬元表示)。
某制造企業為增值稅一般納稅人,2019年-2020年發生有關經濟業務如下:(1)2019年6月1日,購進一臺設備并交付生產部門使用,取得的增值稅專用發票上注明的價格為95萬元,增值稅稅額為12.35萬元,發票已通過稅務機關認證,全部款項已通過銀行存款支付。該設備預計使用年限10年、預計凈殘值5萬元,直線法計提折舊。(2)2020年1月至6月,企業將該設備出租,每月取得不含稅租金收入0.5萬元,增值稅稅額為0.065萬元,款項以銀行存款收吃。(3)2020年8月,企業為該設備進行日常維修,發生不含稅維修費用0.5萬元。(4)2020年12月,企業出售該設備,以銀行存款支付不含稅清理費1萬元,收回變價收入30萬元,增值稅稅額3.9萬元,設備已計提累計折舊13.5萬元。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(金額單位:萬元)
2022年發生相關經濟業務如下: ①2021年5月1日,購進一臺設備并交付生產部門使用,取得的增值稅專用發票上注明的價款為95萬元,增值稅稅額12.35萬元,發票已通過稅務機關認證,全部款項已通過銀行存款支付。該設備預計使用年限為10年,預計凈殘值為5萬元,采用直線法計提折舊。 ②2021年6月至10月,企業將該設備出租,每月取得不含稅租金收入0.5萬元,增值稅稅額為 0.065萬元,款項以銀行存款收訖。 ③2021年11月,企業對設備進行日常維修發生不含稅維修費用0.5萬元。 ④2022年3月,該設備因遭受自然災害發生毀損,企業支付不含稅清理費1萬元,經保險公司核定應賠償損失30萬元。該設備至毀損時未計提過減值準備。至期末該設備尚未清理完畢。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用萬元表示)。 分錄怎么寫
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
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老師,有一家注銷,但是有38張發票未抵扣,這有影響
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