1.借:固定資產(chǎn)95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12.35 貸:銀行存款95%2B12.35 2借:銀行存款0.5*5 %2B0.065*5 貸:其他業(yè)務(wù)收入0.5*5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)0.065*5 借:其他業(yè)務(wù)成本(95-5)/10/12*5 貸:累計(jì)折舊 (95-5)/10/12*5 3借:其他業(yè)務(wù)成本0.5 貸:銀行存款0.5 借:固定資產(chǎn)清理 95-7.5 累計(jì)折舊7.5 貸:固定資產(chǎn)95 借:固定資產(chǎn)清理1 貸:銀行存款1 借:其他應(yīng)收款30 營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理95-7.5%2B1
】某制造業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年至2020年發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2019年5月1日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備并交付生產(chǎn)部門(mén)使用,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為95萬(wàn)元,增值稅稅額12.35萬(wàn)元,發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,全部款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬(wàn)元,采用直線法計(jì)提折舊。(2)2019年6月至10月,企業(yè)將該設(shè)備出租,每月取得不含稅租金收入0.5萬(wàn)元,增值稅稅額為0.065萬(wàn)元,款項(xiàng)以銀行存款收訖。(3)2019年11月,企業(yè)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維修發(fā)生不含稅維修費(fèi)用0.5萬(wàn)元。(4)2020年1月,該設(shè)備因遭受自然災(zāi)害發(fā)生嚴(yán)重毀損,企業(yè)支付不含稅清理費(fèi)1萬(wàn)元,經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失30萬(wàn)元。該設(shè)備已提折舊7.5萬(wàn)元,未存在減值跡象。至當(dāng)年末設(shè)備尚未清理完畢。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,做出相關(guān)分錄(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示)。
】某制造業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年至2020年發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2019年5月1日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備并交付生產(chǎn)部門(mén)使用,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為95萬(wàn)元,增值稅稅額12.35萬(wàn)元,發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,全部款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬(wàn)元,采用直線法計(jì)提折舊。(2)2019年6月至10月,企業(yè)將該設(shè)備出租,每月取得不含稅租金收入0.5萬(wàn)元,增值稅稅額為0.065萬(wàn)元,款項(xiàng)以銀行存款收訖。(3)2019年11月,企業(yè)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維修發(fā)生不含稅維修費(fèi)用0.5萬(wàn)元。(4)2020年1月,該設(shè)備因遭受自然災(zāi)害發(fā)生嚴(yán)重毀損,企業(yè)支付不含稅清理費(fèi)1萬(wàn)元,經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失30萬(wàn)元。該設(shè)備已提折舊7.5萬(wàn)元,未存在減值跡象。至當(dāng)年末設(shè)備尚未清理完畢。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,做出相關(guān)分錄(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示)。
練]丙公司為增值稅一般納稅人,發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1)2020年5月1日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備并交付生產(chǎn)部門(mén)使用,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元,全部款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用直線法計(jì)提折舊。 (2)2020年6月至10月,丙公司將該設(shè)備出租,每月取得不含稅租金收入1萬(wàn)元,增值稅稅額為0.13萬(wàn)元,款項(xiàng)以銀行存款收訖。 (3)2020年11月,丙公司對(duì)該設(shè)備進(jìn)行日常維修,發(fā)生維修費(fèi)用0.5萬(wàn)元。 (4)2020年12月31日,該設(shè)備存在減值跡象,對(duì)該設(shè)備進(jìn)行減值測(cè)試,其預(yù)計(jì)可收回金額低于賬面價(jià)值的差額為20萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限和預(yù)計(jì)凈殘值率沒(méi)有變動(dòng)。 (5)2021年3月,該設(shè)備因遭受自然災(zāi)害發(fā)生嚴(yán)重毀損,企業(yè)轉(zhuǎn)賬支付清理費(fèi)1萬(wàn)元,經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失40萬(wàn)元,尚未收到。至3月底,該設(shè)備清理完畢。 要求:編制丙公司以上相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 (單位:萬(wàn)元)
某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年-2020年發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2019年6月1日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備并交付生產(chǎn)部門(mén)使用,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)格為95萬(wàn)元,增值稅稅額為12.35萬(wàn)元,發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,全部款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限10年、預(yù)計(jì)凈殘值5萬(wàn)元,直線法計(jì)提折舊。(2)2020年1月至6月,企業(yè)將該設(shè)備出租,每月取得不含稅租金收入0.5萬(wàn)元,增值稅稅額為0.065萬(wàn)元,款項(xiàng)以銀行存款收吃。(3)2020年8月,企業(yè)為該設(shè)備進(jìn)行日常維修,發(fā)生不含稅維修費(fèi)用0.5萬(wàn)元。(4)2020年12月,企業(yè)出售該設(shè)備,以銀行存款支付不含稅清理費(fèi)1萬(wàn)元,收回變價(jià)收入30萬(wàn)元,增值稅稅額3.9萬(wàn)元,設(shè)備已計(jì)提累計(jì)折舊13.5萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(金額單位:萬(wàn)元)
2022年發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: ①2021年5月1日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備并交付生產(chǎn)部門(mén)使用,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為95萬(wàn)元,增值稅稅額12.35萬(wàn)元,發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,全部款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬(wàn)元,采用直線法計(jì)提折舊。 ②2021年6月至10月,企業(yè)將該設(shè)備出租,每月取得不含稅租金收入0.5萬(wàn)元,增值稅稅額為 0.065萬(wàn)元,款項(xiàng)以銀行存款收訖。 ③2021年11月,企業(yè)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維修發(fā)生不含稅維修費(fèi)用0.5萬(wàn)元。 ④2022年3月,該設(shè)備因遭受自然災(zāi)害發(fā)生毀損,企業(yè)支付不含稅清理費(fèi)1萬(wàn)元,經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失30萬(wàn)元。該設(shè)備至毀損時(shí)未計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備。至期末該設(shè)備尚未清理完畢。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示)。 分錄怎么寫(xiě)
一個(gè)勞務(wù)公司可以給另一個(gè)勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷(xiāo)時(shí)所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷(xiāo)所在年的年報(bào)中嗎?假如注銷(xiāo)時(shí)繳納的稅款不填寫(xiě)在報(bào)表中可以嗎?
老師,辦理注銷(xiāo)是用法人的號(hào)辦理還是用辦稅員的號(hào)辦理?那個(gè)合適些?
請(qǐng)問(wèn)一下所得稅相關(guān)問(wèn)題,我公司去年計(jì)提了企業(yè)年金,但今年匯算清繳前無(wú)法繳出,預(yù)計(jì)會(huì)在年終繳納,今年實(shí)際繳納的時(shí)候是不是要調(diào)增應(yīng)稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會(huì)計(jì)提當(dāng)年的年金,明年預(yù)計(jì)會(huì)在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應(yīng)將今年實(shí)際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調(diào)整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務(wù)怎么處理?可以做到遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
老師,機(jī)械行業(yè),單散件生產(chǎn),每個(gè)月有上千種產(chǎn)品,用什么方式計(jì)算成本比較好?如果用訂單法,一個(gè)訂單有幾十上百種產(chǎn)品,每個(gè)產(chǎn)品要單獨(dú)核算出成本嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下工地申請(qǐng)個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費(fèi)在用,也沒(méi)有開(kāi)租賃發(fā)票,這個(gè)不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術(shù)行業(yè),生產(chǎn)制造電纜的,平時(shí)的成本就只有原材料,運(yùn)費(fèi),人工工資,這個(gè)廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個(gè)合并報(bào)表模板不知道怎么使用,請(qǐng)問(wèn)老師有教程嗎?
老師您好,個(gè)體都需要申報(bào)哪些,是季度申報(bào)嗎
我是一般納稅人購(gòu)進(jìn)S型肉毒梭菌毒素滅鼠劑,銷(xiāo)售方是一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別如何開(kāi)票,稅率分別是多少