你好,呃呃,是的呢,是的
A105000納稅調(diào)整明細(xì)表中的扣除類項(xiàng)目第23行次傭金和手續(xù)費(fèi)支出是填財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)帳載金額嗎?
匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示:1.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第6行第1列“銷售費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)”為:【0】元; 2.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第6行第3列“管理費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)”為:【0】元; 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第23行第1列“傭金和手續(xù)費(fèi)支出賬載金額”為:【24.8】元; 4.您單位在A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》銷售費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)合計(jì)數(shù),與A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中傭金和手續(xù)費(fèi)支出賬載金額不一致,請(qǐng)核實(shí)。
老師,匯算清繳申報(bào)表里的表A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的傭金和手續(xù)費(fèi)支出是填寫(xiě)財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,匯算清繳104000期間費(fèi)用表第6行傭金和手續(xù)費(fèi)是和105000表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中第23行傭金和手續(xù)費(fèi)支出相對(duì)應(yīng)的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅年報(bào)中的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的傭金和手續(xù)費(fèi)支出是填財(cái)務(wù)費(fèi)用_手續(xù)費(fèi)嗎
老師怎么查客戶開(kāi)的電子發(fā)票做沒(méi)做廢,開(kāi)票員什么進(jìn)電子稅務(wù)局能看到嗎
公司跟這個(gè)公司簽合同,這個(gè)公司又讓另一個(gè)公司轉(zhuǎn)賬,演出場(chǎng)不變,已經(jīng)演出過(guò)了。這個(gè)之前簽合同作廢,重新跟轉(zhuǎn)賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷,總公司賬上其他應(yīng)收賬款借方有余額,分錄怎么寫(xiě)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)拆裝費(fèi)用稅收編碼是多少,我們廠清潔時(shí)有些東西要拆移到另一地方,支付這項(xiàng)費(fèi)用對(duì)方公司開(kāi)什么發(fā)票
2023年的發(fā)票,3月份沖紅,憑證直接沖減當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
老師,公司購(gòu)買動(dòng)力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬(wàn)到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費(fèi),有員工的醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)分錄要怎么做啊
請(qǐng)專業(yè)的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進(jìn)貨到香港,香港公司為主體在天貓國(guó)際開(kāi)的店鋪,然后通過(guò)9610直郵模式寄給顧客,請(qǐng)問(wèn)這種進(jìn)口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒(méi)有采用小于5000,按照7折繳納進(jìn)口增值稅,這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)正述職對(duì)公司的建議,有哪些?
請(qǐng)教下,我們企業(yè)有套房產(chǎn)出租中,每個(gè)月確認(rèn)收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費(fèi),如果想按成本匹配原則是不是要分?jǐn)偰亍5前l(fā)票開(kāi)了一年的,我怎么做分錄呢