那你需要修改去年的了,反結賬回去修改
老師你好,今天我公司去稅局做股權變更的時候,報表的實收資本記錯了,其他應收跟其他應付的金額過大, 被告知需要調整財務報表 現在問題是報表是去年12月的,我現在調整12月份的報表怎么調呢 都過去幾個月了,改的話 是不是12月跟后面幾個月的都要反結賬 然后再重新做賬呢
老師您好,在去年4月份,做錯了一筆賬,把其他應付款轉到了資本公積,后來經人指導說這樣做不行,建議我調整過來,如果我反結賬到去年那個日期調整這條分錄,會導致報到稅務局的報表不一致,還是我直接今年做個相反的分錄沖銷呢?哪種方法好?
老師您好,我是今年8月從記賬公司接了賬,發現他們之前做的工資計提跟實際工資表里面的金額數直接對不上,然后應付職工薪酬的期末是借方余額,現在他們也不管這個了,我要不要去補計提這部分的差額呢,如果調整的話是需要附件嗎?
老師,是這樣的,我們公司23年11月的時候付了一筆6萬5的備用金給我們同事,當時做了的是借其他應收,貸銀存,12月底的時候他說能拿發票過來,就做了筆借主成本,貸其他應收,然后12月底發票沒拿來,做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報了,今年1月底才拿來的,跨年了這個是不是涉及要調賬?具體分錄怎么寫合適呢?還是什么分錄都不更改,報23年年報的調增就行,
老師,是這樣的,我們公司23年11月的時候付了一筆6萬5的備用金給我們同事,當時做了的是借其他應收,貸銀存,12月底的時候他說能拿發票過來,就做了筆借主成本,貸其他應收,然后12月底發票沒拿來,做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報了,今年1月底才拿來的,跨年了這個是不是涉及要調賬?具體分錄怎么寫合適呢?還是什么分錄都不更改,報23年年報的調增就行,
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫藥費,有員工的醫藥費發票,發票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現在一次繳納了一年物業費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發票開了一年的,我怎么做分錄呢
老師好,其他公司免費提供經營場所給我們公司使用,需要做賬務處理嗎
你好,我們是一般納稅人,取得進項發票13個點可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項發票13個點稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項目名稱大類都一樣,下面小名稱會有不一樣。會不會影響抵扣稅額,然后我的增值稅額會多少?
老師,我們公司臨時招聘了幾個人,差不多干7-8個月,這期間的工資薪金怎么發放比較合理
稅務登記時財務負責人可以和法人同一個人嗎?會計做財務負責人會有什么風險嗎
材料移送到別的項目使用,需要什么資料留檔備查
24年度預估成本五十萬,年初紅沖預提數據,現在匯算清繳前還是負的18萬,是不是申報時候要調增18萬?
跨年的發票開紅字,做以前年度調整損益,當月的主營業務收入總額,沒有減去開紅字的金額,稅務局報稅上的銷售收入減去了這個紅字的金額,憑證里主營業務收入,要不要調賬,怎么做憑證