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老師你好,今天我公司去稅局做股權變更的時候,報表的實收資本記錯了,其他應收跟其他應付的金額過大, 被告知需要調整財務報表 現在問題是報表是去年12月的,我現在調整12月份的報表怎么調呢 都過去幾個月了,改的話 是不是12月跟后面幾個月的都要反結賬 然后再重新做賬呢

2020-04-07 17:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-07 17:08

那你需要修改去年的了,反結賬回去修改

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那你需要修改去年的了,反結賬回去修改
2020-04-07
調賬分錄: 借:其他應付款 貸:實收資本 調整資產負債表: 將實收資本恢復到原來的正確金額,減少其他應付款金額。 留存相關證明材料,以備稅務局檢查。
2024-11-19
同學您好! 如果要調整報表,可以按照以下步驟進行: 一、賬務調整 先將錯誤的分錄沖回: 假設當時錯誤的分錄為:借:實收資本;貸:其他應付款。現在沖回分錄為:借:其他應付款;貸:實收資本。 然后根據正確的業務情況進行調整,如果沒有實際的資金流出只是科目錯誤,不需要再做其他分錄調整。 二、報表調整 資產負債表: 將其他應付款項目的金額減少(沖回的金額)。 將實收資本項目的金額恢復為原來的金額。 利潤表一般不受此影響,無需調整。 調整后,需向稅務局說明情況并提供調整后的報表及相關憑證,以證明不是抽逃資金而是會計差錯調整。同時,要確保以后的賬務處理更加規范,避免類似錯誤的發生。
2024-11-19
同學你好,今年直接調了就可以
2022-04-09
同學你好 這個可以這樣做的
2022-03-14
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