免征的增值稅,可以不用計(jì)提附加稅的
老師 1月份申報(bào)12月份增值稅,附加稅免征,屬于12月份免征的附加稅需要計(jì)提并在申報(bào)交納增值稅時(shí)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
老師好,小規(guī)模餐飲業(yè)從1月份起免征增值稅,1月份計(jì)提的增值稅和附加稅進(jìn)入營業(yè)外收入,這塊營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎? 在以后免征增值稅的月份里不計(jì)提增值稅和附加稅行嗎
老師 現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)按1%繳納增值稅了,但10萬元以內(nèi)免征增值稅,是不是月底需要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入-免征增值稅里?營業(yè)外收入的二級(jí)明細(xì)科目用免征增值稅可以嗎?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免征的1%的增值稅和附加稅,還用計(jì)提出來,計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模納稅人季度不超30萬,免增值稅,免的增值稅記入營業(yè)外收入,對(duì)應(yīng)的附加稅照樣計(jì)提到稅金及附加,,然后把計(jì)提的應(yīng)交附加稅在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,這樣做對(duì)嗎?
哪位老師幫忙做一下題吧,謝謝
老師,工商年報(bào)中財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)填寫匯算清繳前的還是匯算完了的?
老師,公司去年有暫估成本和費(fèi)用,在匯算清繳前沖銷暫估嗎?還是可以繼續(xù)掛賬,等有發(fā)票了才沖紅?亅
老師,您好!為客戶報(bào)銷的機(jī)票,計(jì)入哪個(gè)科目
老師你好,企業(yè)對(duì)外借款無法收回,又沒做壞賬處理,稅法上還視同銷售交企業(yè)所得稅及增值稅嗎?
你好 老師 我們買了一個(gè)二手設(shè)備10000 沒有發(fā)票 但是付款的人可以走無票報(bào)銷么? 可以建立固定資產(chǎn)卡片嗎
老師,企業(yè)將員工工資轉(zhuǎn)為由個(gè)體戶開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,取得28萬普通發(fā)票,于24年入賬了,現(xiàn)在準(zhǔn)備納稅調(diào)增,繳納企業(yè)所得稅,那24年財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要修改?
老師您好我是湖北十堰地區(qū)的,我想注冊(cè)農(nóng)業(yè)相關(guān)合作社或者公司,現(xiàn)在注冊(cè)資金需要實(shí)繳了嗎?
老師,土地的面積3萬平米,廠房占地1萬平米,整個(gè)土地的三通一平費(fèi)用,按面積比例分?jǐn)偟綇S房的建設(shè)成本中嗎?
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年5月從國外進(jìn)口一批音響,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為116萬元,繳納關(guān)稅11.6萬元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計(jì)算甲公司該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額
那增值稅還用計(jì)提嗎?
增值稅也不用計(jì)提的