你好,可以報銷的呢
如探親補貼,關于員工購買機票,但是不是直接在航空公司購買,而是通過第三方公司代理公司購買的機票,由于第三購買無法取得行程單,但收到第三公司開具普票,這種情況取得普票發票抬頭為個人是否可以報銷
如探親補貼,關于員工購買機票,但是不是直接在航空公司購買,而是通過第三方公司代理公司購買的機票,由于第三購買無法取得行程單,但收到第三公司開具普票,這種情況取得普票發票抬頭為個人是否可以報銷
甲商貿公司為增值稅一般納稅人,位于市區,適用的增值稅稅率為13%,2021年12且有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格為12000取得由甲公司開具的增值稅稅率為13%的增值稅專用發票;二是從小規模納稅人乙公司購買,且可取得由稅務機關代開的征收率為3%的值稅專用發票,每噸含稅價格為11000元;三是從小規模納稅人丙公司購買,只能取得增值稅普通發票,每噸含稅價格為10000元。甲公司銷售其所購貨物的每噸含稅銷售額為20000元,其他相關成本費用為2000元,企業所得稅稅率為25%,城建稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。 1.在實現稅負最小化的納稅籌劃目標下 2.在實現稅后利潤最大化的納稅籌劃目標下 3.比較分析實現稅負最小化和實現稅后利潤最大化的優劣。
18.(15.0分)1.某有限責任公司是增值稅的一般納稅人,2021年10月有以下業務:①購進某機器設備一臺,價值50萬元(不含稅)取得了增值稅專用發票;在購買過程中,向第三方運輸公司支付運費6000元,取得了增值稅專用發票。②當月購進原材料花費12萬元,取得增值稅專用發票:支付原材料運費3000元,取得普通發票。③當月銷售本公司產品A型機器20臺,每零售價8萬元,開具了增值稅專用發票;同時取得銷售運費入3000元。④銷售B型機器10臺,每臺10萬元(不含,由本公司下屬獨立核算的運輸部門收取運費5000元都未向對方開具增值稅專用發票)。⑤取得銷售某產品銷售入113萬元(含稅),已開具增值稅專用發票,在銷售過程產生運費2萬元,對方要求我方承擔運費。(以上活動都取增值稅專用發票)請計算該公司當期應繳納增值稅。
老師 我想問問,如果 一家支付公司 幫助自己的客戶(一家航空公司)做市場推廣,補貼給 航空公司的客戶(乘客)。比如客戶購買一張1000的機票,支付公司作為第三方補貼50給乘客,乘客只要支付950就獲取這張價值1000的機票,那么對于第三方支付公司而言 這補貼的50元應該怎么記賬?是否需要繳稅?我們沒有取得發票等扣稅憑證(因為乘客不可能為了補貼給我們開票)我們主要是吸引乘客用我們的軟件支付給航空公司,維護航空公司這家客戶,擴大市場份額,我們想航空公司收取的支付手續費還沒有給出的補貼高,那么這50元是否可以稅前列支呢?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
抬頭不需要填公司名稱嗎?為什么?
個人報銷的呢,這種,可以的