你好!按規(guī)定是收回普票才可以沖紅的
你好,麻煩問一下,我們是生活服務(wù)類的,在疫情期間享受免稅,可以誤將免稅發(fā)票開成了零稅率,我們應(yīng)該怎樣操作?而且沖紅的普票需要收回并且重新開具嗎?
老師好!請問下由于疫情期間,我們公司開了專票,現(xiàn)在稅務(wù)局通知疫情期間公司可以享受免稅政策,但開了專票就要作廢,便重開普票才能享受免稅政策!8月公司將5月份開的一張專票沖紅,并重新開了一張普票(無稅額的免稅發(fā)票!)8月底收到稅務(wù)局的退稅款,該如何做賬務(wù)處理?!
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費(fèi)用時,0.1萬元這個部分是做的借進(jìn)項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師你好,我是一位家長,我們單位有項福利能給自家孩子報銷部分幼兒園學(xué)費(fèi),請問一下幼兒園開具的發(fā)票名稱為生活服務(wù)*托育服務(wù)費(fèi),單位不給報銷。一定要我寫成非學(xué)歷教育服務(wù)*保教費(fèi)才給報銷。這兩個名稱有區(qū)別嗎,能讓幼兒園的會計改嗎。之前因為備注填寫錯誤就重開了一回,再次提交給單位又說名稱不行,還能再重開嗎?會計這樣的重開發(fā)票違反稅法的相關(guān)規(guī)定嗎?還是我有需求重開他不給開是違規(guī)的?老師現(xiàn)在在中間說開不了了,說她管這個是越權(quán)了。問我之前為啥不問清楚,可我又不是學(xué)會計的,我沒有這個思想認(rèn)識,我就覺得,會計應(yīng)該是懂怎么開發(fā)票的,沒想到企業(yè)單位的會計和幼兒園的會計對幼托費(fèi)的理解還不一樣。
工傷仲裁調(diào)解賠償款怎么入會計科目?
老師,請問一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請問銀行開保函的手續(xù)費(fèi)比如100(含稅),后來要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統(tǒng)沖減的支出,就是本來支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設(shè)金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)140應(yīng)交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報退稅時,那個出口明細(xì)表小計出來的離岸價,是不是根據(jù)我們開出的出口發(fā)票人民幣總額換算出來的離岸價
請問勞務(wù)報酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問一下,我現(xiàn)在報四月的增值稅,但是我發(fā)票忘記確認(rèn)統(tǒng)計了,直接零申報了增值稅,現(xiàn)在出現(xiàn)了這個情況怎么辦
小規(guī)模企業(yè)銷售使用過的桌椅,電腦辦公用品,不開發(fā)票可以嗎?如果開發(fā)票怎么開呢
出口 報關(guān)了是不是就要開具增值稅普通發(fā)票 讓后退稅
老師您好,我項目上進(jìn)了材料增票,現(xiàn)在要付款要怎么做
老師,房地產(chǎn)行業(yè)稅收預(yù)測直報表報錯了,從哪可以更正