借固定資產貸銀存/零存款賬戶 借累計盈余貸累計折舊
你好,我是行政單位公務員,想請問2019年以后新增的固定資產會計分錄和計提折舊會計分錄是怎么做的?
1.事業單位收到上級單位撥入的固定資產會計分錄怎么做?折舊的會計分錄怎么做? 2.以前年度購買的固定資產是否要補提折舊?如何做會計分錄
行政單位:老師,您好,請問行政單位固定資產累計折舊費用是怎么做分錄的呢
行政單位計提折舊的會計分錄,可以直接寫借:業務活動費_固定資產折舊費,貸:固定資產_房屋嗎? 另外以前年度忘記計提折舊如何處理。
老師好,我是事業單位,實行新會計制度前從沒計提固定資產折舊,2019年12月一次性將2018年及以前年度固產累計折舊,這次上級部門同意報廢賬面價值8萬的固定資產,請問會計分錄如何做,我的理解是報廢資產折舊己拆完(因是另一個會計做的折舊,固定資產系統又進不去查詢不了)借 固定資產累計折舊80000 貸 固定資產 80000,這個分錄對嗎?
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。