計算抵扣的紙質(zhì)的填在8B和第10行
老師,我登錄開票系統(tǒng)看到還有8張發(fā)票,昨天我填錯了,作廢了一張,但是我不知道我們公司的空白紙制發(fā)票在哪,我是剛接手的,請問這個發(fā)票是取出來了還是在稅務(wù)局需要我去取
各位老師們好,我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人,由于員工大都是外地的,過年加班沒有回家,然后五月份停產(chǎn)的時候組織員工大規(guī)模回家探親,算過年補休,然后現(xiàn)在集中報銷往返車票機票等等費用,有個別的沒有合法票據(jù),只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因為有申請單,審批人簽字了什么的,都是按每個人自己的實際情況填寫的),現(xiàn)在需要怎么做賬,幾十號人,去的地方不同,報銷的單據(jù)有車票火車票和機票,我要一個人一個人的做,還是全部打開,機票和機票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因為飛機票和火車票要提進項稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
老師,我單位的汽車通行費,因為我們是一般納稅人,它通行費進項稅額是在系統(tǒng)里面自動就有了,我去勾選認證就行,但是有個問題是我沒有收到對應(yīng)的通行費發(fā)票,這樣可以直接系統(tǒng)抵扣認證嗎?
老師我們公司沒有車,是原員出差自駕,開的票回來報銷。請問報增值稅時,通行費填列在1那里還是2那里呢?
老師,就是我們公司當(dāng)初領(lǐng)機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票時,稅局多發(fā)了30份的數(shù)量到ukey里面,但實際這30份是沒有紙質(zhì)發(fā)票的,我想問一下可不可以在電子稅務(wù)局上面繳銷掉這30份發(fā)票,繳銷后需要拿ukey到稅局更新一下嗎?
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發(fā)費用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計報告補正說明嗎
老師我想問一下小規(guī)模折舊表沒有數(shù)字還選嗎
老師,我們4月份公司的在建工程有兩個供電室就是變壓器完工通電了,就應(yīng)該轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,但是對方發(fā)票還沒有開完,我是不是應(yīng)該收到發(fā)票之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呀
老師這個入賬價值應(yīng)該怎么算
汽車維修行業(yè),開票把工時費和換的配件合并開票維修費,那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本時,我的配件成本怎么來確認呢?自己都不知道換的是什么配件。
老師您好,公司一般納稅人,主營銷售免稅商品,25年5月1日開始放棄免稅政策開有稅率的發(fā)票,例如:2025年5月20日給顧客開票(業(yè)務(wù)是2025年5月之前的,延遲開票)還可以開免稅發(fā)票嗎?
一般納稅人個體戶(個人獨資企業(yè))的費用少收入號,個稅高怎么籌劃個稅
公司想多走賬,流水增多方便之后的貸款,香從其他地方購進商品50萬,再以原價50萬賣出,這玩意合理嗎?可以去這樣做嗎,存在哪些風(fēng)險
我們小規(guī)模納稅人公司和一個一般納稅人公司長期合作,2024年我公司支出給對方公司各種費用大概二十多萬三十萬,2025年1月簽合同包了對方公司一個100w項目并取得發(fā)票。支付的費用又是匯款時對方公司要求打到他們公司好多員工的個人賬戶,比如勞務(wù)費工資借款設(shè)備材料等轉(zhuǎn)出,因為單獨勞務(wù)費工資都幾萬的就沒申報個人所得稅系統(tǒng),也不可能開到單獨的發(fā)票,因為實際為打給對方公司的,現(xiàn)在年度匯繳,我能不能用這張對方公司開來的100w發(fā)票作為支付給對方這些三十多萬支的憑證,并做為成本稅前抵扣。急,謝謝老師
老師,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時,股東已實繳納的實收資本需要繳納個人所得稅碼
在原來電子火車票的基礎(chǔ)上加上,紙質(zhì)的,數(shù)據(jù)會重復(fù)(多了電子火車票的)
紙質(zhì)火車票只填在8b總數(shù)據(jù)就是正確的
10行是勾選抵扣的電子發(fā)票加上紙質(zhì)的沒問題哈
那8b還填嗎,填的話,填紙質(zhì)還是勾選的電子的呢,還是總計的呢
8B只填紙質(zhì)計算的,10行是勾選抵扣的電子發(fā)票加上紙質(zhì)的