收到的現金借庫存現金 貸、其他業務收入 應交稅費 然后沖貨款的那一部分,庫存商品貸,應付賬款。直接按照沖減之后的來做。
老師,我有個賬務上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當時買來,我做了暫估入賬,后來發票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現原材料質量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商,現在供應商發票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現在拿到這張發票怎么做賬呢?
老師我想問一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢打給之前那個公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應付賬款,借什么,庫存商品嗎
想請教一個科目的問題,我公司是貿易商,當有客戶在網上看中我們商品的時候,我們直接和供應商拿貨,但這個商品并不入庫到我們公司,因為我們與供應商協商好由他們直接發貨到客戶那,而我們會先付貨款給供應商,等客戶收到商品后我們才回款。我們相當于只賺取了商品的中間差價,我想問的是商品不入公司庫存,由供應商直接發貨至客戶那,我這邊做賬流程應該怎么樣呢?入到哪個科目比較合理?
老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款,做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的,出的這1200供應商還有給我們返點200,這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的,1200供應商不會給我們開票了因為之前已經開過了。
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進貨物的進項嘛,然后對方不給我們開發票,給我們開了一個收據嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應付款法人對吧,然后等到公司給法人報銷的時候,有這個流水的時候,我再做這一步,借其他應付款法人貸嗯銀行存款對吧?這樣應該是可以的,但是您看我這樣做分數行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務報表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務處理?\'還有經營期間產生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務做咨詢類和設計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產代開發票50萬,這個補稅是僅僅補不動產的稅還是這個個體戶也要補稅
請問老師很早之前的財務提取了備用金提取了10多萬,后面一直沒有沖掉這筆錢,然后財務沒有交接直接走了,然后現在就是一直了一筆現金有10多萬,但實際上并沒有這個現金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經濟法,謝謝啦
勞務合同可以按工資薪金申報個人所得稅嘛?
勞務合同與勞動合同有什么不同,怎么區分呀?