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這樣子的,我們是食品行業,我們主要是賣食品的,然后開了一個食品的品鑒會,呃招了一些供應商過來開攤位給我們的客戶品嘗,然后就收了供應商的租金,有的,他直接就給現金來,有的就直接在貨款里面減了,請問這兩種情況在收到錢的時候應該怎么做分錄?撿貨款的時候他沒有走賬,直接就把貨款給減掉了,又應該怎么樣做分錄?

2025-05-07 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-07 16:43

收到的現金借庫存現金 貸、其他業務收入 應交稅費 然后沖貨款的那一部分,庫存商品貸,應付賬款。直接按照沖減之后的來做。

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你好? ?借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。? 借庫存商品貸應付賬款 。 收到錢 借銀行存款貸應收賬款。 支付出去:借應付賬款貸銀行存款??
2020-12-09
你好: 你這個業務分開描述下,后面有點亂。 使用原材料存在質量問題。客戶應該把你們銷售的存貨退給你們公司呀,(咱們描述的是退給你們供應商) 供應商開過來的發票是多少,是38萬元嗎? 賠款是多少。 原來38萬發票也不開了嗎? 你公司現在的原材料還需要給供應商退回去嗎?
2020-12-08
借銀行存款,應付賬款貸,其他業務收入應交稅費,做這個分錄就可以。
2022-03-03
同學你好 運費計入銷售費用就可以了
2022-10-28
你好,你們發票是怎么開的?需要給你發票來做相應的賬務處理
2022-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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