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老師,請問稅務系統匯算清繳提示,更正過以前年度報表,且未同步更正關聯后續年度的納稅申報表,本期申報前請確認彌補虧損等相關數據是否正確,這個我應該從什么時候開始查證啊?

2025-05-07 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-07 16:16

你好,你先看一下你現在財務軟件上面的財務報表跟你申報的是不是一致?從23年年末開始看起

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可看彌補虧損明細表,更正年度有變化,就不用理,繼續申報
2025-04-29
你好;? 走以前年度損益調整紅沖的; 因為跨年了 。2? ? ?如果是 匯算之前的業務紅沖; 那么就得 在年報報這筆數據的; 要改22年的數據的; 沒有專門的政策的??
2023-02-27
問題一: 1.滯納金的處理:由于更改申報表導致的滯納金,您需要按照稅務部門的規定及時繳納。滯納金是根據逾期未繳稅款的金額和時間計算得出的,具體金額需參照稅務部門的相關規定。 2.進項稅抵扣問題:由于您提前了收入的申報時間,導致原本應在5月份勾選的抵扣項無法按時抵扣。您可以選擇在后期進行抵扣,或者根據稅務部門的規定申請留抵退稅。請務必與稅務部門溝通確認具體的操作流程和條件。 3.附加稅變動:由于收入申報時間的調整,附加稅也會相應變動。您需要根據新的申報數據重新計算附加稅,并按照稅務部門的要求進行申報和繳納。 4.應交稅費相關科目的調整:對于應交稅費相關科目的調整,您需要在2024年的會計賬目中進行處理。具體調整方法包括:借記或貸記“以前年度損益調整”科目,以反映因調整而產生的損益變動。根據調整后的應交稅費金額,更新“應交稅費”科目的余額。將凈利潤的影響數轉到“利潤分配——未分配利潤”中,并相應地調整“盈余公積”。 問題二: 由于2022年的企業所得稅匯算清繳已過,對于發現的需要調整的事項,您需要采取以下步驟進行處理: 1.更正申報:登錄電子稅務局,進入企業所得稅更正申報界面,選擇需要更正的年度(2022年),并按照稅務部門的要求填寫更正后的申報數據。請確保提供準確、完整的更正信息,并保存提交。 2.補繳稅款或退稅處理:根據更正后的申報數據,如果涉及補繳稅款,您需要及時繳納相應的稅款及滯納金(如有)。如果更正后產生退稅,您可以按照稅務部門的規定申請退稅。 3.調整會計賬目:在2024年的會計賬目中,對2022年的相關事項進行調整。這包括更新應交企業所得稅科目的余額,以及根據更正后的損益情況調整以前年度損益調整、利潤分配和盈余公積等科目。
2024-04-15
你好 你核對下 你之前報的經營所得稅匯算的表格? 和綜合所得 有申報對沒有。 專項扣除 和? 6萬的每年標準只能扣除一次的。選擇? 一個地方來扣除的。? 你核對 下就行了。? ?
2021-04-16
您好,您填寫A107012表單了?
2022-05-24
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