通常會通不過,要大廳申報
老師你好,上個月開具的專票這個月紅沖,紅沖后在報稅時銷售金額是負數嗎?能申請退稅嗎
老師,你好,小規模納稅人,上季度開重發票這個月沖紅,導致這個季度免稅銷售額為負數,網上申報增值稅小微企業免稅銷售額填負數提示填寫錯誤,應該怎么樣做?
老師,我們公司上月個因為銷售退回開了負數發票,導致我們整個月下來銷項稅和銷售額是負數的,那這個我申報增值稅的時候怎么申報
上個月開的發票,這個有紅沖,增值稅為負數,申報的時候有影響嗎
上個月的進項開成了銷售發票。這個月紅沖又重開了發票,申報增值稅的時候怎么申報
請問老師,甲單位要注銷,有其他應收款-個人股東張三200萬。稅務注銷時未清理干凈。稅務查賬3年后,仍未注銷成功。請問老師,如果個人股東歸還了這200萬。可以再做注銷嗎?
你好 請問成本核算 要怎么算,有材料成本 有預估的人工成本,需要根本大概的成本報價要怎么做
老師好,問下資產負債表其他應收款是負數,是不是全部調整到其他應付款里面,然后,其他應收款是0,對嗎?
老師,銷售五金材料開什么項目名稱的發票呢
如果借:庫存商品 90 應交稅費-應交增值稅(進項)8.1 貸:應付賬款 98.1 借:應收賬款109 貸:主營業務收入100 應交稅費-應交增值稅(銷項)9 那么完整的結轉增值稅分錄怎么寫的
匯算清繳,計入營業外收入的小規模納稅人,也就是小微企業增值稅減免政策減免的增值稅計入營業外收入了,匯算清繳時填寫那個表合理
請問老師,新公司沒開過票,要票種核定,在網上核定嗎?我現在點擊領用發票,單子稅務局提示到大廳取票,什么意思
9001認證人員到公司來的車費報銷等。計入業務費嘛
兩道題,都是不征稅處理的問題,為什么一個做錯了不做納稅調整,一個作對了需要納稅調整?請老師指教
A105080表中項目里面我看了半天沒看到有車輛?辛苦老師告知一下謝謝
大廳申報的話,這個負數,也會留底稅額吧
是的,也會形成留 抵