同學,你好 用什么方式既可以讓她享受福利待遇,又可以個稅系統上不體她名字? 沒有辦法的
就是今天我留的那家公司,他就是生產食品的一個公司,然后他有兩兩個自己的工廠,還有一個現在再見,然后又成立一個商貿公司,等于說現在在他名下有五家公司連在一塊兒的,然后就是我現在負責的這個商貿公司呢,它的外傳我今天看了,是一個季度深,就是申報一次個稅,每個月申報,但是他的個稅的話,我看他這個財務就是嗯申報的,有時候申報兩個人,有時候申報六個人,反正人數不固定,然后工資都沒有超過5000就隨便填的那種。 然后我翻了他以前的那個,資產負債表,利潤表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理費用,月末轉接其他應付款,那些沒有別的什么東西,然后銀行帳上面兒掛的可能也就一兩千塊錢,那樣的,所以說都是負的,都是零申報。
我請教一個購車抵稅的問題,我現在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業務那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現在進項發票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資,也在個稅申報系統上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實際發放,B公司也給老板發著工資,這兩個公司的外賬都外包給財務公司了,2022年A公司所有人員工資計提431790元,實際發放的比這個少,外賬會計填寫這個數據時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”,“實際發生額”就是實際發放的工資,按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發放工資就得調增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨做的嗎?請問老師外賬這么調整合適嗎?
目前企業是有與公司簽訂勞動合同的正式員工的,但目前公司發放方式是國外總部公司撥款給國內另一家與我們都沒有聯系的代理公司,代理通過私人賬戶轉賬。個稅只有法人信息零申報。公司目前對外是無員工存在的,工資這些都無法入賬。我們以后就是轉到公司公戶發工資,這些工資成本是不是也無法追溯入賬呀?因為涉及問題太多了,個稅,社保,還有工會經費問題,有沒有好的處理方式推薦?另外法人在賬面上是有體現差旅費的,這會不會有什么風險,稅務局會查詢法人為什么有差旅卻沒有工資?另外公司賬面有業務,收入成本是有的
你好老師,發票項目名稱上是搬運設備它屬于租賃還是服務?像這種票規格型號、單位、數量和單價都沒有,可以嗎?
我想問一下,員工如果工資1萬,只扣除社保(正常扣除)公積金(最低扣除),按道理應該需要繳納個稅,也沒有做專項附加扣除,為什么有些員工需要繳納個稅,有些員工不需要繳納個稅,個稅系統出現這種是什么情況
請問,5月份退稅勾選后,增值稅附表25欄無數據,需要手動填入么?影響5月申報增值稅報表么?用不用等到系統生成數據后再申報5月增值稅報表?
2024年工會經費每月按0申報,2024年搞匯算清繳的時候可以調增工會經費嗎?如果調增了工會經費有什么影響
老師,你好,我們公司從村里租來一塊土地裝了光伏,地面轉租出去給其他公司種農作物了,轉租我們公司需要交什么稅費?
甲公司投資乙公司,直接備注投資款就算完成實繳了嗎?甲公司比乙公司認繳資本少沒事吧?
請問在匯算清繳時發現24年三季度公司收入比增值稅收入少報了50000元,怎么處理?
老師,建筑安裝服務是9和點的稅率嗎
當月開進來的運輸發票必須當月做賬嗎,普票
老師?,我這邊有5筆無發票費用共計3580元,匯算清繳應填寫在30行,但是里面有賬載金額,稅收金額,調增金額,調減金額,麻煩你幫我看一下,怎么填
發工資就要申報的是吧?至于她個人享不享受福利是他個人的問題,是吧
同學,你好 嗯嗯,是的