需要 兩筆 按照不含稅金額來
老師,您好! a為甲方購貨方 b為乙方代理C產品 c為制產品方 :ab已簽紙質合同價1.1w,b已為α開了按合同上的專票1.1w; 因A購這個產品需在網頁與C簽電子合同才能用后臺,所以b方替a在網頁簽了ac電子合同(簽約過程α方負責人掃碼授權的),電子合同價為1w(a不知道1w),c已為a開普票1w,但普票不給α做賬; a已按合同打款給b,b找一家公司的對公戶按ac電子合同價1w打款給C, b方有與c方的合作產品的銷售協議,b開專票給α購方,問題:因為產品價購進是10000,分潤比例是5:5,b直接開5000專票給C,C打款給B,所以B直接開票給c含稅價5000專票給C 直接省略了c方沒給B方開b方購進的發票,是可以的嗎?如果c沒開發票給B,而是開普票給了A,但不給A普票做賬,最后是哪方不正常?
老師好,有個問題需要咨詢一下,我們的應收款1萬元,已經開了發票的,然后客戶沒直接對公付給我們公司,是通過農民工工資發給一個員工(該員工沒有在這個公司名下申報個稅,也沒簽合同),員工又轉回給老板,這筆款,怎么做賬呀 才是正確的 ?
老師好,我司是小規模企業,2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁,租賃期是16天,租金是11萬元,然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司,簽訂的合同金額是18萬元,租賃期是14天, 在2023年1月份的時候,我是開具了一份 鋼板裝租賃發票給B公司,含稅金額是90000元,同時銀行收到了B公司90000元,剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司,請問我現在第一季度的增值稅要怎樣申報?賬務要如何處理?分錄要怎樣寫?
老師好,我司是小規模企業,2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁,租賃期是16天,租金是11萬元,然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司,簽訂的合同金額是18萬元,租賃期是14天, 在2023年1月份的時候,我是開具了一份 鋼板裝租賃發票給B公司,含稅金額是90000元,同時銀行收到了B公司90000元,剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司(另外的9萬元 是暫時不開票,但不確定b公司什么時候會把貨款還給我們,他還貨款時就需要開票)請問我現在第一季度的增值稅要怎樣申報?賬務要如何處理?分錄要怎樣寫?
老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬的專票 A公司也抵扣了,我們增值稅和附加稅正常申報的但是到現在為止還沒繳款,但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽,那162萬的專票就需要開紅沖,所以我想問幾個問題:1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎?2.對方已抵扣,紅沖的話是需要對方提供紅字信息表的對嗎?3.我們單位印花稅是季報,所以已開的162萬這個報表期也是要正常申報的嗎?4.這筆162萬的發票紅沖以后,應該會按新合同再開一筆發票,所以這個162萬相應的稅款是等稅務局退回還是能抵頂新開發票的稅款啊?
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
起請問下,申報稅目是買賣合同嗎? 申報時應稅憑證名稱怎么填? 另外平時收到的住宿費、餐飲費、快遞費及辦公用品費等費用票有申報印花稅嗎?
是按照買賣合同 應稅名稱,買賣合同 住宿,餐飲快遞不需要交 辦公用品需要交買賣合同
謝謝,24.12月購買的辦公用品沒申報,現在可以申報吧?現在申報稅費所屬期是寫發票開具日期還是寫現在的日期? 發票金融在1000元以下,
剛實繳了注冊資本,這個的印花稅是這個月申報還是年報? 現在實繳,是不是打了款打公賬就可以了?還需要去工商或是其他部門提交資料什么的嗎?
可以 按季度還是按次 投資款的,你去看一下你的稅種認定,大部分都是按年申報。沒有認定的就是按次。按年的話是明年1月份。
收到投資款,需要去工商系統那邊做公式。其他公示里面。