你好,同學,計入業務招待費,可以抵扣企業所得稅
和個人交易金額不超過500元,非現金支付,可稅前扣除,國家稅務總局公告2018年第28號 國家稅務總局關于發布《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業在境內發生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發票(包括按照規定由稅務機關代開的發票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經營業務的個人,其支出以稅務機關代開的發票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。小額零星經營業務的判斷標準是個人從事應稅項目經營業務的銷售額不超過增值稅相關政策規定的起征點。 老師這個單位伙食費都是從早市買的最便宜的 普通收據 肯定不能報銷吧 超市小票也不可以吧 必須是發票吧
我請教一個購車抵稅的問題,我現在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業務那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現在進項發票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
你好老師,企業購買的煙酒等禮品送客戶取得的增值稅專用發票可以抵扣嗎?如果是增值稅普通發票可以入費用嗎?
某化妝品生產企業為增值稅一般納稅人,生產銷售高檔化妝品和普通護膚品,2020年1月發生以下業務:(1)從某工業企業外購高檔香水精一批,取得增值稅專用發票注明價款200萬元、增值稅26萬元,當月因管理不善意外遺撒15%,為職工運動會制造氛圍領用了5%,因暴雨造成水災損失了20%,其余全部領用。用于生產高檔化妝品。(2)銷售A高檔化妝品5箱給甲商場,取得不含稅銷售收入60萬元,另收取包裝物押金2萬元(單獨記賬)、包裝費4萬元;銷售B普通護膚品10箱給某批發站,收取含稅金額175.5萬元,由于與該批發站有個長期合作關系,另贈送批發站同類B普通護膚品2箱。(3)為回饋老客戶,采取以舊換新方式銷售高檔口紅1萬支,每支10克,規定零售價175元,凡顧客將以往使用過的舊口紅交回的,舊口紅可作價折合50元,即顧客僅支付125元即可取得新的高檔口紅一支。(4)為迎接春節,給本企業女員工(100人)每人發放C禮品盒一個,內有本企業生產的高檔化妝品和普通護膚品,其中高檔化妝品同類出廠不含稅價100元,普通護膚品同類出廠不含稅價80元。(5)將新研制的一批高檔香水贈送給客
甲公司是一家白酒生產企業,為增值稅一般納稅人,本年3月發生以下業務:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒30000千克,開具增值稅普通發票,取得含稅收入3390000元,另收取品牌使用費678000元、包裝物租金452000元。該批糧食白酒已經發出,上述款項均以銀行存款收訖。該批糧食白酒在發出時,其控制權由甲公司轉移給煙酒專賣店。(2)提供150000元的原材料委托乙公司加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙公司支付不含增值稅的加工費2000元,并取得乙公司開具的增值稅專用發票;乙公司代收代繳消費稅,且無同類消費品的價格。甲公司取得的增值稅專用發票本年3月符合抵扣規定。(3)委托加工收回后將其中900千克散裝藥酒繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶,以不含稅售價每瓶150元通過非獨立核算門市部銷售完畢,該批糧食白酒已經發出,款項以銀行存款收訖,該批糧食白酒在發出時,其控制權由甲公司轉移給客戶。將剩余100千克散裝藥酒作為福利分給職工,同類藥酒的不含稅銷售價格為每千克180元,該批糧食白酒已經分給職工且在分給職工時,其控制權由甲公司轉移給職工。藥酒的消費稅稅率為10%,白酒的消費稅
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
好的老師,謝謝
微信支付的,記哪個科目
計入其他貨幣資金,下設二級明細微信支付