同學(xué)你好,如果企業(yè)在年度內(nèi)沒有其他調(diào)整事項(xiàng),且第四季度報(bào)表已經(jīng)準(zhǔn)確反映了全年的實(shí)際情況,那么可以按第四季度報(bào)表。企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列。
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
老師 報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候所得稅一欄在全年數(shù)據(jù)中要加上當(dāng)年匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎?23年匯算清繳295元在第二季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)我沒加上,現(xiàn)在申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初數(shù)據(jù)正好和利潤表本年累計(jì)數(shù)差了匯算清繳的金額,怎么弄
①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎?比如,10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對吧,那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報(bào)一說,我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表;而利潤表需要報(bào)季度的,就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤表,然后兩個(gè)表通過電子稅務(wù)局去申報(bào)對吧?②那我們在學(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候,唐莎老師又說第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào),還要報(bào)一個(gè)年報(bào),而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊,而且利潤表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊!這點(diǎn)沒明白!
老師麻煩幫我看一下,我按照賬上現(xiàn)金季度流量表,填的電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)。第3季度建賬。第3季度申報(bào)的沒錯(cuò)。本年累計(jì)數(shù)據(jù)和第3第度相同也是沒錯(cuò)的。但第四季度的數(shù)據(jù)按賬上報(bào)上去后。賬上的本年累計(jì)。和電子稅務(wù)局的本年累計(jì)金額不一致,
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表,年報(bào)的數(shù)據(jù)與第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致,有調(diào)整。那在次年申報(bào)第一季度的報(bào)表時(shí),“季初數(shù)”是填寫年報(bào)上的數(shù)據(jù),還是填寫第四季度報(bào)表上的數(shù)據(jù)?
我們填報(bào)匯算清繳報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)工會經(jīng)費(fèi)超過賬上工資金額的2%了,原因是我們做工資時(shí)當(dāng)月會做計(jì)提,次月發(fā)放后做沖減,每月計(jì)提沖減,滾動(dòng)一年,發(fā)現(xiàn)只剩下24年年初和年末兩個(gè)數(shù)據(jù)無法抵消,而24年年初沖減的是23.12月計(jì)提工資(金額較大),24年年末計(jì)提的是24.12月工資(金額較小)。24年我們進(jìn)行了裁員,計(jì)提差大概是100多萬,而工會經(jīng)費(fèi)是按照實(shí)際發(fā)放工資數(shù)的2%繳納的,計(jì)提差導(dǎo)致我們的實(shí)際工資調(diào)小了,現(xiàn)在我們要多交稅了。請問老師這個(gè)有什么方法可以解決嗎?
老師,運(yùn)輸公司給我們開9%的專票,讓我們支付6%的稅點(diǎn)錢,這樣合適嗎
老師您好,分公司重新設(shè)一個(gè)臨時(shí)戶,走賬,是只能存,轉(zhuǎn)賬,不能取嗎
我公司承攬一項(xiàng)技術(shù)安裝服務(wù)工程,里面有進(jìn)的一些硬件設(shè)備,但是甲方只讓我們開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們可以把這些硬件作為固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊嗎?
機(jī)動(dòng)車發(fā)票為啥在電子稅務(wù)局抵扣勾選里找不到
選擇差額征稅,我是不是必須開普通發(fā)票,不能開專票
2023年漏繳了印花稅,需要補(bǔ)繳1.4萬元,請問當(dāng)年所得稅需要調(diào)整嗎
請問老師,我在報(bào)匯算清繳基本信息填寫股東信息的時(shí)候,下面沒有自動(dòng)帶出來股東信息,我又不知道具體的股東,就查了一下賬戶查詢,有個(gè)納稅人信息查詢,我點(diǎn)投資方信息,里面啥也沒有,這個(gè)怎么弄,匯算清繳股東信息怎么弄呢?公司是去年剛成立的
代辦簽證費(fèi)、代訂住宿費(fèi)、代訂機(jī)票、航空保險(xiǎn),這些發(fā)票入什么費(fèi)用?出國參展的
老師,從哪里可以查詢到手上這張專票,在幾月份做的抵扣?
好的,感謝
沒事的同學(xué),不客氣的呢