你沒有收到發票,那就不允許差額抵扣了 這月能收進發票來嗎?是收入減去成本除以(1加稅率)乘以稅率。
請教一下老師建筑業分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發票已經交了稅的發票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現在9月,我拿到小規模給我開的8月的分包發票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當地稅務機關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
我們是工程類公司,然后我們工程完工了,然后開出發票,但是收到的價款是甲方扣除了水電費,管理費剩余金額,還有一部分質保金等到封頂才退,但是我們開出去的票是按合同價款開的,收到的錢不對,然后對方也不給我們開水電費和管理費發票(可能拿收據給我們),這個要怎么入賬,全部會計分錄要怎么做呢?
我們公司之前工程款,沒收到發票之前呢,他們做了預付款(有很多筆,包括收到發票的703100這筆,這筆呢總的是718000,20年12月的時候付了703100,還有14900沒付的),然后今年二月份就收到了發票(718000的發票),然后當時代理記賬那些人就把預付沖了718000(他是按總的預付款來沖了,沒有分筆數沖的),然后這個月我們公司把尾款14900付了,請問老師我該怎么做賬了[皺眉]
老師1、請問一下我們一月收到我們分包成本票收到了幾萬,但是一月我們還沒有開給我們總包的收入發票,這個分包款可以預留到下個月我們開出發票之后,預交的時候在減去分包預交嗎? 2、若二月我們開出發票500萬、收到發票600,預交就是0,我是填寫預交表還是直接不填寫了 3、小規模按照季度超過30才預交,我是按照季度開票收入的總額和起征點比較是否預交,還是用收入-分包款后余額和起征點比較是否預交
老師這個差額征收太麻煩了,如果當月收到1000萬的工程款,然后分包單位還沒有把發票給我們開進來,我們還怎么差額,是不是就按1000交稅,然后稅率還得按差額稅率5%啊再比如我們這個月沒有收到工程款,但是收到分包進項發票了,等下個月收到工程款需要給甲方開票的時候也可以把上個月收到的分包發票減去嗎
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?