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老師,小規模公司購進的庫存6000賣出時沒有給對方開發票,對方用現金付的貨款,這種怎么做分錄?

2025-04-16 10:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-16 10:57

借:庫存現金
貸:主營業務收入
應交稅費

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借:庫存現金
貸:主營業務收入
應交稅費
2025-04-16
你好‘ 借 固定資產 貸 其他應收款-暫估’
2021-10-25
借:庫存商品 貸:其他應付款-老板
2024-01-29
您好 1.付款給對方公司(假設已支付全部款項): 借:預付賬款 120000 貸:銀行存款 120000 1.如果公司法人墊付了部分款項,需要記錄法人和公司的借款關系: 借:其他應收款-法人墊付款 120000 貸:銀行存款 120000 1.當收到發票時(假設發票金額為12萬),先沖銷預付賬款和法人墊付款: 借:庫存商品 120000 貸:預付賬款 120000 同時,歸還法人墊付款: 借:銀行存款 120000 貸:其他應收款-法人墊付款 120000 1.如果商品退貨或部分退貨,需要做相反的分錄沖減庫存商品和預付賬款。
2024-01-29
借周轉材料 貸銀行存款 入庫的 領用 借管理費用, zhizaofeoy生產成本等 貸周轉材料
2022-06-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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