您好,這個的話是正常的,不影響這個
我們是分部,就是偶爾開點發票,一個季度都不到一萬的,這種用交印花稅嗎?最多也就有個賬本啥的,沒有合同
謝謝老師! 還有一個問題,稅務局給我們單位核定的是印花稅按季申報,(單位房屋出租給個體戶) 1.這個怎么申報,每一個季度印花稅申報都按10萬*5年*0.001稅率計算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計算稅金申報后,2至4季度零申報? 2.企業所得稅也是按季度申報,1至3季度收入零。3季度單位代開租戶增值稅普發票116490,3季度企業所得稅怎么計算
老師你好,我是小規模公司,這個月就沒有那個印花稅,我的是按季度報的,那到時候那個印花稅的話是我三個月的發票的不含稅金額來填寫嗎?來申報
老師,我們印花稅買賣合同按季度申報,上個月發生了20次買賣業務,合計金額12萬,申報印花稅的時候,計稅金額直接填寫這個季度合計金額12萬嗎
每個季度的印花稅有時候比交的增值稅都多,這個正常嗎?按照這個季度所有買賣合同也就是開具取得的發票金額填的印花稅計稅依據這個正確嗎
我現在做的這家公司,1月份開業的,目前沒收入,每個月有幾十萬的費用,工資,還有前面的裝修,家居費用,我4月份上班,123月份的賬要不要給補
老師,請問下,超市今年1-3月有個每月的凈利潤,之前沒有做賬的,這個月我這接手做賬這個利潤怎么做呢
在中級里,非同控下的長期股權投資的交易費用計入長期投資成本,但是在高會里的合并里的交易費用計入當期損益,為什么的?
老師匯算24年工資薪金,12月份工資是1月計提發放的算嗎
工商年報,社保所屬期是2024年,但是由于年審有幾個月在2025年1月繳納了,此時填報是按照2024年+2025年1月繳納的,還是2024年繳納的就可以
老師 請問這些票怎么做賬 能抵扣嗎 求教我寫分錄 有點頭暈了
請問我2023年的一筆費用,稅局不認可,讓進項轉出,更改了2023年的增值稅申報表,所得稅匯算清繳我是只納稅調整表嗎?調增的金額是不含稅金額嗎?
廠房出租后還可以按房產原值繳納房產稅嗎?
#提問#樸老師,給我寫一下所有業務的分錄
郭老師,注冊無限責任公司有什么稅收優惠嗎,注冊無限和有限哪個好
沒有合同,就按開具和取得的發票金額做計稅金額,是根據含稅金額還是不含稅呢
這個是根據不含稅的,您好