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謝謝老師! 還有一個問題,稅務局給我們單位核定的是印花稅按季申報,(單位房屋出租給個體戶) 1.這個怎么申報,每一個季度印花稅申報都按10萬*5年*0.001稅率計算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計算稅金申報后,2至4季度零申報? 2.企業所得稅也是按季度申報,1至3季度收入零。3季度單位代開租戶增值稅普發票116490,3季度企業所得稅怎么計算

2021-01-17 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-17 10:42

你好,你合同是全額簽訂,就按照全額申報

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齊紅老師 解答 2021-01-17 10:42

印花稅是在合同簽訂時申報

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 10:43

每一個季度申報都按合同總價申報嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-17 10:49

不是,在簽訂時一次性申報

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 10:54

.準確的說不是合同,是租費協議上沒有5年的合同總價,只寫了月交數和每年的合計價。6戶個體戶。6家累計5年租費協議總價120萬。 1.印花稅按季申報,每一個季度按這個公式計算120萬*5年*0.001=上繳嗎 還是第一季度這樣申報,2至4季度零申報? 2.企業所得稅按季度申報,是不是按季度帶開的發票數申報?求計算申報公式?

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 11:00

應該簽訂協議是一次性申報的。之前出納不懂一直手工零申報,接受這個業務我也是零基礎出納,我接上出納,稅務局核定的是自行申報按季度申報,企業所得稅、印花稅等,我之前只有按季度代開發票數,電腦自行申報的,感覺不對?所以一次一次的請教老師們!

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齊紅老師 解答 2021-01-17 11:42

你是每年120萬,租期5年嗎

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 14:36

是的,每年(6家租費)合計12萬 ,租期5年

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齊紅老師 解答 2021-01-17 14:45

這個是簽訂在這一個協議里,有租期和金額的話,就按照這個申報,其他季度就零申報

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 17:22

企業所得稅申報,稅務局也給我們單位核定的是按季度申報,企業所得稅申報,是按季度內代開發票數申報嗎?企業所得稅申報,怎么計算計稅公式說一下,老師!

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齊紅老師 解答 2021-01-17 17:46

你好,企業所得稅按照利潤總額做申報,你打開主表看一下

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 17:51

老師好,主表里營業收入(利潤總額),我們只有租費應該就是,按季度內收入(代開發票數)計算稅金嗎?有木有計稅公式?求計稅公式

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齊紅老師 解答 2021-01-17 19:59

營業收入是主營業務收入+其他業務收入

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齊紅老師 解答 2021-01-17 20:00

你說哪個計算方法公式

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 20:01

房租按季度申報企業所得稅,計算計稅方法公式

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 20:02

企業所得稅(B版)申報表

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齊紅老師 解答 2021-01-17 20:06

你是核定征收,如果是按照收入核定,你收入總額填寫收入總額

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 20:09

老師,是核定征收,企業所得稅沒有計算公式是不是?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 21:31

核定征收=收入*核定征收率*所得稅稅額

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你好,你合同是全額簽訂,就按照全額申報
2021-01-17
您好, 1.實收租金116490是含稅收入,不用另加增值稅; 2.租金按年收的,收到時一次性繳納增值稅的,所以您9月已經一次性申報繳納,以后沒有應稅收入就不需要繳納,零申報就好; 3.印花稅是按合同繳納,不含稅收入*0.1%,但是如果合同未分開列示稅金和不含稅租金的,按合同金額繳納。如:合同約定年租10萬,租期5年,那印花稅10*5*0.001=0.05萬
2021-01-17
您好,2.3季度的數據不用管,4季度直接按修改后的報表報上去就行了
2023-12-12
您好 次年匯算清繳的時候按照一年的總的計算的
2021-12-17
小規模的最好不要做無票收入, 安你開出去的發票 按照這個時間來,
2022-09-06
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