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老師,您好!請問一下我們23年有一筆固定資產4918元的發票是虛開的,那它的折舊就不能所得稅稅前扣除,那是不是以為著它每年的累計折舊,2023年我們都需要做調增,我們的賬務是不是做成借:營業外支出311.44元,貸:累計折舊 311.44元,然后24-以后年度每年都要調增折舊金額呢。現在我們賬務做的是借方管理費用 ,同樣我們也是需要調增的對不對。 24年又折舊了496.01元,針對該資產我們23年做了一次性稅前扣除,那24年我需要調增原值4918+24年折舊496.01元,以后年度調增每年折舊額,還是24年我調增原值+23年一次扣除調減金額(4918-311.44=4606.56)

2025-04-11 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-11 10:19

你好,你的分析和處理都是正確的

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快賬用戶3564 追問 2025-04-11 10:29

那到底按照方案一還是方案二呢

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齊紅老師 解答 2025-04-11 10:29

每年都把這個固定資產的折舊納稅調增這個方案

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快賬用戶3564 追問 2025-04-11 10:30

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-11 10:30

不客氣祝你工作順利

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2023 年發票虛開,當年做一次性稅前扣除,匯算清繳時需將 4918 元全額調增應納稅所得額。賬務上若當年發現,沖減多提折舊(如借累計折舊,貸管理費用 ),跨年且影響重大則通過以前年度損益調整。2024 年及以后,每年匯算清繳調增當年該資產折舊額,2024 年調增 496.01 元,不用調增原值。
2025-04-11
你好,你的分析和處理都是正確的
2025-04-11
你好學員,具體情況我得給你說一下
2022-01-17
你好,22年還是調增你22年計提的折舊金額1.6萬
2022-01-17
同學您好,那您的表格具體是怎么填的
2021-05-30
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