現(xiàn)在你要更正做的帳,體現(xiàn)在稅金及附加
您好,老師,我想咨詢個(gè)問題,就是我有一筆計(jì)提印花稅做的,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,繳納時(shí)做錯(cuò)了,做成借:稅金及附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在就是我稅金及附加是平的,但印花稅余額,我要怎么沖平
利潤表中本月金額應(yīng)該是填本月的營業(yè)收入和成本,營業(yè)稅及附加應(yīng)該是填當(dāng)月所交的稅金和附加,也就是當(dāng)月扣除的稅金是上個(gè)月應(yīng)交的,可是利潤表中只顯示了上個(gè)月所交的印花稅,其它附加稅沒有填是怎么回事?
老師,22年12月印花稅多計(jì)提了,23年1月了借:稅金及附加負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-印花稅 負(fù)數(shù)。23年3月申報(bào)利潤表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負(fù)數(shù),稅務(wù)局無法申報(bào)。3月我重新補(bǔ)了憑證:借:稅金及附加正數(shù)貸:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷1月的負(fù)數(shù) 然后借:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù)貸:稅金及附加正數(shù)。科目余額表是沒有余額了,但是利潤表還是金及附加負(fù)數(shù)。這么辦?
分錄寫的老師回答 印花稅計(jì)提6月 借營業(yè)稅金及附加200 貸應(yīng)交稅費(fèi)200 支付6月印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)200 貸銀行存款200 請(qǐng)問有什么添加的分錄嗎?月末去自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行點(diǎn)了后營業(yè)稅金及附加期末余額沒有200 不過在利潤表稅金及附加有200 這種情況需要加啥分錄嗎?
老師 印花稅要不要計(jì)提啊 我們經(jīng)理說印花稅不需要計(jì)提直接繳納 但是這樣我發(fā)現(xiàn)報(bào)表上面根本就沒有稅金及附加的發(fā)生額
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對(duì)應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒遇到過認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報(bào)銷,房東是個(gè)人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務(wù)局開票嗎?去稅務(wù)局的話要繳多少稅費(fèi)?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?
匯算清繳中,資產(chǎn)折舊的稅收金額累計(jì)折舊攤銷額怎么計(jì)算
中介服務(wù),裝修服務(wù),人工服務(wù),是不是都填在勞務(wù)收入(填:企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào))
印花稅是2024年的,我匯算清繳了才發(fā)現(xiàn)沒有計(jì)提,我是通過利潤分配-未分配利潤這個(gè)科目調(diào)的
我現(xiàn)在要用稅金及附加這個(gè)科目,我應(yīng)該怎么填寫分錄呢
直接手工調(diào)整上年利潤表,再填匯算