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老師,你好,我公司是一般納稅人,經營醫療器械業務的,我們剛剛申報完所得稅匯算清繳,但是有幾筆停車費專管員說不能抵扣進項稅,說去年抵扣相關增值稅進項需要報廢馬上處理,不能下個月轉出,不然會影響所得稅,這是什么意思啊,他還說先提交上面看看不然可能會罰款

2025-04-07 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-07 16:20

你好,就是你的增值稅和所得稅都不能抵扣。如果所得稅之前已經抵扣了,所得稅需要納稅,調增需要補稅的,需要交稅。

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快賬用戶8068 追問 2025-04-07 16:24

那具體怎么操作呢?

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快賬用戶8068 追問 2025-04-07 16:25

也就是80元的停車費,進項稅才幾塊錢

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:25

調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

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快賬用戶8068 追問 2025-04-07 16:26

那增值稅怎么弄呢,您說的是所得稅吧

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:27

增值稅進項轉出,他是要求怎么繳納?是修改當月的申報表,還是在這個月調整?

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快賬用戶8068 追問 2025-04-07 16:29

他意思好像是修改當月的申報表,不準現在做進項轉出

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:29

那你就去查增值稅附表2里面哪一個月做的進項。在當月的進項里面有一個進項轉出,其他填寫。

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快賬用戶8068 追問 2025-04-07 16:30

當月已經是去年了,還可以調整嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:31

對的是的,可以去修改。

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快賬用戶8068 追問 2025-04-07 16:32

專管員說提交上去可能罰款一般是多少?那所得稅匯算清繳也已經提交了還可以再修改是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:34

匯算清繳也可以修改,罰款不一定,但是如果你需要補稅的話,有滯納金。

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快賬用戶8068 追問 2025-04-07 16:36

您說的滯納金是指去年抵扣增值稅進項稅額吧,另外調整后怎么做賬務處理呢?

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快賬用戶8068 追問 2025-04-07 16:38

調整所得稅是今年的年報吧

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:39

不管是所得稅和增值稅都會有滯納金的。 如果需要補稅, 借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅非應交增值稅進項轉出 dai應交稅費查補稅款 借,應交稅費查補稅款貸銀行存款。 借以前年度損益調整, 貸應交稅費企業所得稅 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款 借營業外支出滯納金貸銀行存款。

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快賬用戶8068 追問 2025-04-07 16:39

另外他說增值稅修改后金額會跳出來罰款的金額,不知道罰款滯納金比例是多少

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:40

不好意思,不清楚罰款。

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快賬用戶8068 追問 2025-04-07 16:41

我們會計科目沒有以前年度損益調整

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:43

用利潤分配未分配利潤來代替

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快賬用戶8068 追問 2025-04-07 17:33

好,謝謝老師的解答,我還有一個不明白的地方就是每年都有廣告費都可以正常申報,為什么今年需要我們轉出進項稅,如果要抵扣需要交合同之類的證明呢

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齊紅老師 解答 2025-04-07 17:36

什么原因?需要你們進項轉出?你不是說停車費的嗎?

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你好,就是你的增值稅和所得稅都不能抵扣。如果所得稅之前已經抵扣了,所得稅需要納稅,調增需要補稅的,需要交稅。
2025-04-07
增值稅方面,當月在增值稅報表中填報進項稅額轉出。所得稅方面,調整去年的所得稅匯算清繳申報表,若停車費已計入去年成本費用且當時未調整,需將轉出的進項稅額計入去年應納稅所得額,可能導致補繳去年企業所得稅。賬務處理為借記 “管理費用”,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)”
2025-04-07
您好,就是說停車費具體是為什么調整呢
2025-04-08
您好,直接調整當月報表,所得稅調整今年匯算就行,季度的是不需要處理的,這個調整
2025-04-07
你好,計提壞賬稅法本來就不認可的,所以之前算應交稅費根本就沒有這筆,之前就已經調減了,那現在再減少壞賬的金額也不會影響應交稅費,只是影響遞延所得稅而已
2021-08-20
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