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1,支付貨款:借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸:銀行存款/其他貨幣資金 2,暫估入庫:借:庫存商品/原材料/周轉(zhuǎn)材料等(根據(jù)貨物用途) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 3,發(fā)票來時: 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸:庫存商品/原材料等 實際入庫金額:借:庫存商品/原材料等   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) ??一般納稅人需拆分 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 差異處理,暫估少了100元,借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 100 貸:庫存商品/原材料等 100 這樣對嗎

2025-03-05 22:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-05 22:02

您好,不用折成差異,最簡單的處理就是發(fā)票來了沖暫估分錄,全沖,再按發(fā)票做分錄,也不用算差異,多簡單,簡單粗暴

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快賬用戶6848 追問 2025-03-05 22:02

具體分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-03-05 22:07

?202X05本月末從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出“截止本月末202X0531”未開票的采購單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 ?貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),下月初 全部沖回 ? 借:原材料或庫存商品(負) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負),收到發(fā)票正常做分錄 ?借:原材料或庫存商品 ?進項稅 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),202X06下月末又是統(tǒng)計 “截止本月末202X0630” ?全部未開票暫估,每月都是這樣滾動。這樣不用查,來票就記賬。

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快賬用戶6848 追問 2025-03-05 22:08

沒開票已經(jīng)付款,后續(xù)有開票具體分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-03-05 22:11

?您好,,借:原材料或庫存商品 ?貸:應(yīng)付賬款,付款借:應(yīng)付賬款 ?貸:銀行 ? 發(fā)票來了 全部沖回 ? 借:原材料或庫存商品(負) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負),收到發(fā)票正常做分錄 ?借:原材料或庫存商品 ?進項稅 貸:應(yīng)付賬款

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您好,不用折成差異,最簡單的處理就是發(fā)票來了沖暫估分錄,全沖,再按發(fā)票做分錄,也不用算差異,多簡單,簡單粗暴
2025-03-05
學(xué)員您好,發(fā)票回來7元,要調(diào)成本的 原先暫估沖紅后 借:庫存商品 7 進項稅 貸:銀行存款 7 借:主營業(yè)務(wù)成本 7 貸:庫存商品 7
2022-02-13
你好,是的,是這樣的
2023-07-07
您好,是的,您的理解非常正確。最后一個,貸應(yīng)付賬款113。
2020-10-20
你好,需要先把暫估的紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做材料購進分錄才是的
2020-10-08
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