您好,不用折成差異,最簡單的處理就是發(fā)票來了沖暫估分錄,全沖,再按發(fā)票做分錄,也不用算差異,多簡單,簡單粗暴
老師,原材料暫估時能不能這樣寫分錄,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款,等實際發(fā)票收到時,借:應(yīng)付賬款-暫估款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸,銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
已經(jīng)付了貨款 借:應(yīng)付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒有收到發(fā)票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 次月收到發(fā)票 借:原材料-100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應(yīng)交稅費~待認證進項稅額13 貸:應(yīng)付賬款-113 l
老師,公司已經(jīng)預(yù)付過貨款的原材料,付款時賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款,到月末結(jié)賬時發(fā)票也沒有回來,要做暫估入庫賬務(wù)處理,借:暫估入庫-原材料 貸:暫估款-供應(yīng)商,可以嗎?等下月發(fā)票回來時,沖暫估入庫,然后再做原材料入庫,以上賬務(wù)處理正確嗎?
1、10月暫估: 借:原材料--鋼材 18000, 貸:應(yīng)付賬款--暫估 18000 2、11月紅沖: 借:原材料--鋼材 -18000, 貸:應(yīng)付賬款--暫估 -18000; 同時發(fā)票發(fā)票到: 借:原材料--鋼材 20000 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅)2600 貸:應(yīng)付賬款--xx公司 22600 少結(jié)轉(zhuǎn)成本補成本? 借:主營業(yè)務(wù)成本 2000(20000-18000) 貸:庫存商品 2000 對的嘛?
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票回來我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 借 原材料 進項稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 但是我賣出去了 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 發(fā)票回來要調(diào)成本嗎?? 發(fā)票回來(紅字) 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 庫存商品 進項稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來7元 不影響所得稅和庫存?
老師您好!往年應(yīng)付帳款暫估沒收到發(fā)票,匯算清繳調(diào)增后怎樣平暫估,會計分錄怎么寫?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司可以干包工包料的活嗎簽了一個合同是包工包料
請問,小規(guī)模納稅人,這個月申報的勞務(wù)工資人數(shù)300多人,這么多人有啥影響嗎
老師,驗資證明是啥了
老師您好,請了一個人只需要他上兩個月班,這種情況怎么發(fā)工資,需要申報嗎怎么申報
老師,早上好,我們公司是一家貿(mào)易型出口企業(yè),在增值稅未申報的情況下,可以先操作申請出口退稅嗎?
老師我是執(zhí)行小會計準則做賬的,24年底計提了所得稅但是不用交稅,我也做了匯算清繳,但是應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅有余額怎么處理
債權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致發(fā)票流和資金流不一致,應(yīng)該怎么辦?
老師,我們的個體注銷了,我查了下,變成別人的了,曾用名是我們的 怎么回事
個體戶,法人把錢轉(zhuǎn)到外包公司的賬上,外包公司給員工發(fā)工資,憑證該如何做
具體分錄怎么寫
?202X05本月末從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出“截止本月末202X0531”未開票的采購單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 ?貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),下月初 全部沖回 ? 借:原材料或庫存商品(負) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負),收到發(fā)票正常做分錄 ?借:原材料或庫存商品 ?進項稅 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),202X06下月末又是統(tǒng)計 “截止本月末202X0630” ?全部未開票暫估,每月都是這樣滾動。這樣不用查,來票就記賬。
沒開票已經(jīng)付款,后續(xù)有開票具體分錄怎么寫
?您好,,借:原材料或庫存商品 ?貸:應(yīng)付賬款,付款借:應(yīng)付賬款 ?貸:銀行 ? 發(fā)票來了 全部沖回 ? 借:原材料或庫存商品(負) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負),收到發(fā)票正常做分錄 ?借:原材料或庫存商品 ?進項稅 貸:應(yīng)付賬款