朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

咨詢
Q

21年公司有筆出口,當時按合同確認了收入,實際可能同事背出國給客戶的,后來客戶沒驗收通過又退回來了,但是財務(wù)不知道,24年7月又出庫寄了1臺,財務(wù)才知道就是正式交貨給這個客戶的,但是沒走正式報關(guān)出口,按內(nèi)銷確認了收入交了增值稅,現(xiàn)在又說是之前的合同作廢了,重新簽了一份合同,但價格遠低于之前,這時怎么做賬?主要是已經(jīng)交了增值稅這塊,再申請退?

2025-01-17 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-17 15:09

你好,之前的發(fā)票紅沖,然后再重新開。紅沖之前的收入,然后再做發(fā)票的。一般納稅人的話,一般是不退稅的。留著可以以后抵扣,或者是抵扣你當月的正數(shù)銷售額。

頭像
快賬用戶8588 追問 2025-01-17 15:37

之前沒有開發(fā)票,做的未開具發(fā)票收入,就不需要紅沖了,也紅沖了之前的收入。之前是借:應收75 貸:主營收入66 增值稅銷項9,現(xiàn)在新補回合同應該是:借:應收25 貸:主營收入22 增值稅銷項3,這時我需要補記多記部分怎么做增值稅分錄?借:應收-50 貸:主營收入-44 增值稅銷項-6?

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-17 15:37

可以的,可以這么做的。

頭像
快賬用戶8588 追問 2025-01-17 15:41

增值稅可以做貸: 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 這個科目?報稅又怎么弄?

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-17 15:43

一般納稅人的可以的。13%第5列填寫44,第6列填寫6。

頭像
快賬用戶8588 追問 2025-01-17 15:50

之前已經(jīng)申報了增值稅,已經(jīng)交了,就是在這兩列填的,現(xiàn)在增值稅要紅沖一部分就也負數(shù)填這兩列?

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-17 15:52

是的,對的,是這么做的。

頭像
快賬用戶8588 追問 2025-01-17 15:58

但這個月稅已經(jīng)報了,隨時可以再更正申報改過來?

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-17 15:59

可以的,可以更正的。

頭像
快賬用戶8588 追問 2025-01-17 16:01

還有一個問題,當時這個稅交了后申請了公司小汽車指標,現(xiàn)在負數(shù)申報就不足申請指標條件,這會有什么影響嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-17 16:02

那你別修改之前的了,你做到這個月吧。

頭像
快賬用戶8588 追問 2025-01-17 16:03

放2025年1月?會不會太突兀?

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-17 16:05

實際的業(yè)務(wù)怕查 不怕就沒有關(guān)系

頭像
快賬用戶8588 追問 2025-01-17 16:07

是實際的業(yè)務(wù),但是這中間也反映了小公司很多流程制度不規(guī)范,沒辦法,比如,發(fā)貨直接快遞寄走了,什么證據(jù)都沒有

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-17 16:11

他有快遞單的,快遞單這里有證明。

頭像
快賬用戶8588 追問 2025-01-17 16:25

可以我沒,經(jīng)手人也早換人了

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-17 16:27

你好,不就是啦,之前的人離職了,你讓其他的人不要銷售部門的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
21 年確認收入及退貨補做以前年度損益調(diào)整分錄;24 年 7 月沖銷內(nèi)銷收入和增值稅,按新合同價格確認收入;多繳增值稅可申請退稅或抵減后期應納稅額,同時注意調(diào)整報表期初數(shù)并與稅務(wù)機關(guān)溝通
2025-01-17
你好,之前的發(fā)票紅沖,然后再重新開。紅沖之前的收入,然后再做發(fā)票的。一般納稅人的話,一般是不退稅的。留著可以以后抵扣,或者是抵扣你當月的正數(shù)銷售額。
2025-01-17
你好,在24年做一筆紅字收入申報就可以
2025-01-09
同學你好 需要更正 2021 年報表,收入負數(shù)填報以糾正錯誤申報和財務(wù)數(shù)據(jù)。2024 年因合同取消、無報關(guān),賬上要紅沖 2021 年確認的收入,不做出口相關(guān)稅務(wù)申報
2025-01-09
1.要記賬的,您這不作為庫存處理,直接確認收和結(jié)轉(zhuǎn)成本 2.這個您是按出口處理,增值稅是免稅的 3.您這境內(nèi)不涉及增值稅,您境外交的正常走稅費科目就行
2022-09-22
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
主站蜘蛛池模板: 云林县| 敖汉旗| 石河子市| 化德县| 盈江县| 会同县| 山东省| 万年县| 古丈县| 竹溪县| 卫辉市| 九江市| 家居| 伽师县| 怀安县| 舞阳县| 休宁县| 阿合奇县| 岑溪市| 太原市| 堆龙德庆县| 林州市| 左权县| 亳州市| 富川| 牡丹江市| 鹿泉市| 阿城市| 荥经县| 陵水| 灯塔市| 苏尼特左旗| 沧州市| 卢龙县| 彩票| 富阳市| 克山县| 常德市| 仪陇县| 鹿邑县| 九江市|