同學,你好 不可以當作進項,這個是附加稅和所得稅。
老師,我還想問我們異地項目預交了增值稅和附加稅,我們每個月在網上還要申報稅嗎?? 比如預交啊2%增值稅,附加稅,那我是不是增值稅本月需要交的就只有銷項—進項—預交?附加稅同等?
建筑行業預交附加稅和預交所得稅可以抵扣嗎?掛靠單位可以要求總包單位退回幫總包交的預交增值稅附加稅所得稅嗎?
老師,有銷項,有進項,有預交的外經證,增值稅是不是銷?進?預交的=增值稅,再算附加?還是銷?進=增值稅,增值稅-預交再算附加
老師,這里的異地項目收到工程款,為什么還要預交項目企業所得稅,不是只預交增值稅和附加稅嗎?
12月份預交附加稅和預交所得稅可以當進項稅抵扣嗎?比如預交增值稅10000塊預交附加稅1200預交所得稅5000塊,銷項稅16200,那么是不是不用交稅了?還是還要交增值稅
2013年4月份房產稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅,月末也結轉了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整,最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中,第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和,和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額,第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額,4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎?
增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進項,哪種方便
老師好小規模納稅人報廢清理2010年(當時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
分公司能自己獨立核算嗎?
老師小規模轉成一般納稅人的怎么做賬
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時間的費用計入開辦費呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規模納稅人呀?