您好,是電子版發(fā)票票面稅額與電子稅務(wù)局生成的稅額嗎
老師晚上好!我公司的稅盤,電子發(fā)票和普通發(fā)票在開(kāi)票軟件上導(dǎo)出來(lái)的銷售額數(shù)據(jù)和電子稅局上的銷售額數(shù)據(jù)不一致,相差了5808.13。電子稅局上的數(shù)據(jù)多。專用發(fā)票一致。自從申請(qǐng)了電子發(fā)票就不一致了。請(qǐng)問(wèn)一下,老師是怎么回事?
老是你好 請(qǐng)問(wèn)下 我銷項(xiàng)的稅金在電子稅務(wù)局上是少了0.01 我繳納增值稅的時(shí)候也是少了一分 那我這一分錢要怎么弄科目 還是一直放在未交增值稅里面啊
老師,我們賬上應(yīng)收賬款有0.01元差額,是上年稅局讓我們開(kāi)電子普票導(dǎo)致的,因?yàn)槠占叭姲l(fā)票,剛好我們只剩下單張發(fā)票,無(wú)法開(kāi)紅沖發(fā)票。現(xiàn)在我要怎么調(diào)整,不要出現(xiàn)0.01元在賬上啊?
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面3月份開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說(shuō),稅控盤里面的數(shù)據(jù)會(huì)同步到電子稅務(wù)局開(kāi)票模塊里面的。我們3月份總的是開(kāi)具了不含稅收入1015.38萬(wàn)的,銷項(xiàng)稅額是132萬(wàn)多的。但是我看了下,我們?cè)诙惪乇P里面開(kāi)具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒(méi)有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)里面。我3月初是抄稅了的。
我已經(jīng)勾選了抵扣的發(fā)票,但是電子稅務(wù)局上面還沒(méi)有顯示出來(lái),是怎么回事啊
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開(kāi)了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問(wèn)#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對(duì)應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無(wú)進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來(lái)料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購(gòu)大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒(méi)遇到過(guò)認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒(méi)有發(fā)票報(bào)銷,房東是個(gè)人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務(wù)局開(kāi)票嗎?去稅務(wù)局的話要繳多少稅費(fèi)?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?
老師,是不含稅銷售額,
您好,賬務(wù)處理和電子稅務(wù)局生成的有差額是合理的,要以電子稅務(wù)局開(kāi)具的發(fā)票為準(zhǔn)。 但同時(shí)來(lái)自于電子稅務(wù)局的(發(fā)票和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))不可能有差異。
老師,搞錯(cuò)了,是稅額有差異,電子發(fā)票稅額多了 0.01,電子稅務(wù)局上面的稅額少了 0.01
您好,意思是同時(shí)來(lái)自電子稅務(wù)局的有差異(電子發(fā)票票面與月末統(tǒng)計(jì)表)?
是的,我打開(kāi)季度表跟電子發(fā)票核對(duì)的,是不是跟我之前開(kāi)了一張紅沖的發(fā)票有關(guān)系呢?
但是也不對(duì)啊,稅額只是這次的開(kāi)票稅額,又不是累計(jì)的稅額
您好,紅沖的你也要按負(fù)數(shù)發(fā)票記賬的,但最終下來(lái)是不會(huì)有差異的。尤其同時(shí)來(lái)自電子稅務(wù)局,這種情況還是第一次聽(tīng)你說(shuō),不好意思這種情況真沒(méi)遇見(jiàn)過(guò)你得咨詢稅務(wù)局12366,系統(tǒng)里的差異我真沒(méi)辦法幫到你。
好的,謝謝
不客氣的,工作辛苦